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降龙财务软件如何反结账(降龙99财务软件怎样结转)

2023-03-08 19:15:03好会计问答163

今天给各位分享降龙财务软件如何反结账的知识,其中也会对降龙99财务软件怎样结转进行解释,您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题,也可直接咨询在线客服!

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降龙久久财务软件里反结账怎么做

打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”。其中“指定科目基准日期”不要改动,“指定环境恢复日期”选择需反结账至哪个月的日期。确定后系统即返回到恢复日期的凭证未登账状态,检查无误后重新复核、登账、结账至下一个月。希望对你有用。

如何进行反结账

问题一:如何做反结账? 反结账就是把之前结的账取消,相当于后退的功能,只要在结账之前都可以反结账的,但如果出降龙财务软件如何反结账了报表就不可以降龙财务软件如何反结账了哦!

它步骤一般是,取消记账――取消审核――修改凭证就可以了。

问题二:如何进行反结账操作 请按下列步骤操作: 1、登录金蝶KIS迷你版系统 ,打开【 KIS主界面】; 2、使用快捷键CTRL+F12,调出凭证反结账窗口; 3、键入用户口令,单击【完成】按钮,即完成了反结账操作。

问题三:总账系统如何进行反结账 用帐套主管的身份登录进去之后点月末结账-》同时按住CTRL+SHIFT+F6(下面有红字的提示)输入主管密码然后点确定即可,

反记账-》点上面一行的总账菜单-》期末-》对账-》同时按CTRL+H 提示恢复记账前状态功能被激活(如果再按一下的话会提示恢复记账前状态功能被隐藏)然后在点击总账-》凭证-》恢复记账前状态-》选择最近的或者是月初的-》输入帐套主管密码即可。

反审核-》点审核凭证进去之后选中要取消审核的凭证然后点击取消即可(取消人必须是审核人)

修改凭证的话只要在填制凭证界面选出要修改的凭证然后直接修改即可

问题四:怎么反结账和反记账 反结账和反记账:

1、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6―取消(注:多同时按几次,有提示!)

2、取消记账:以“帐套主管”登陆企业应用平台,点击“期末”―“对账”―ctrl+H―系统提示“恢复记账前状态功能”已激活―“确定”―“退出”。

3、再点击“凭证”―“恢复记账前状态”―选择“恢复到月初状态”―“确定”

4、取消审核:以审核人身份进入“审核凭证”界面―点击“取消”。

注意:己结账月份地数据不能取消记账。取消记账后,一定要重新记账。

问题五:用友软件怎样进行反结账 必须是帐套主管身份,总账―期末―结账―选定最后一个已结账月份―ctrl+shift+f6

问题六:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。

问题七:金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作? 在财务处理界面就可以,反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12

问题八:用友反结账怎么做 点开总账 在最下面有个期末 点开期末有个结账 之后把你要反结账的月份点上 按ctrl+shift+F6 就行 会出来一个管理员口令 那个没有默认的点确认就行 就能反结账了

问题九:浪潮如何反结账 浪潮反结账,耿次点击“维护工具--数据管理--账务系统反月结”,根据需要反结账到你需要的日期,在做反结帐操作之前一定要先做好备份。

降龙九九会计核算软件,如何反结账

打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”,“指定科目基准日期”不要改,“指定环境恢复日期”选择需反结账至哪个月的日期即可

总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

反结账的操作步骤

以用友U8为例,操作步骤如下降龙财务软件如何反结账

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码降龙财务软件如何反结账

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】降龙财务软件如何反结账

3、进入结账界面后,选择要取消结账降龙财务软件如何反结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账降龙财务软件如何反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

降龙财务软件如何反结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于降龙99财务软件怎样结转、降龙财务软件如何反结账的信息别忘了在www.vzufida.com进行查找喔。

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