当前位置:首页 > 财税知识 > 正文内容

用友财务软件t6如何反结账(用友t6软件如何反记账)

2023-02-28 02:04:43财税知识140

小编在文章中要给大家解读的是用友财务软件t6如何反结账,针对使用财务软件的会计朋友介绍了用友t6软件如何反记账的相关内容,希望对您有帮助。

微信号:18607093926
购买用友软件,获取解决方案!
复制微信号

本文目录一览:

用友T6结账及反结账操作详细步骤

月末结账

用友软件T6财务系统

1、总账用友财务软件t6如何反结账

【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产用友财务软件t6如何反结账

【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账。

供应链系统

3、销售管理:

【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理:

【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算:

【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账。

6、总账结账:

【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(其用友财务软件t6如何反结账他系统结账状态)的提示来结账。

1)【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

2)【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

3)【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

注:反结8月份时用友财务软件t6如何反结账,登陆日期为9月份。

4)【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

5)【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

6)【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算

在用友T6软件中,发票已经结算,怎样进行反结算, 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?

用友软件的普通采购发票已经结算了,取消结算的方法是:

1.在核算模块删除已经生成的凭证;

2.核算模块取消采购单记账;

3.采购模块取消结算;

4.取消采购单审核即可。

用友T6软件委外结算与委外发票结算是同一个操作吗

解决方案:

委外结算的正确流程:委外订单 — 委外材料出库 — 委外产成品入库 — 委外发票到达 — 委外发票结算(计算加工费并反写到入库单上) — 委外材料出库单记账(确定材料真实费用) — 委外结算(计算入库成品的材料费、加工费、运费,并反写到入库单上的单价和金额) — 委外产成品入库单记账(确定成品成本以及制单前提) — 委外产成品入库单生成凭证。

根 据这个流程可以看出,委外发票结算与委外结算不是同一项操作!

请教 用友软件的普通采购发票已经结算了,如何取消结算?

取消结算步骤;

1、在核算模块删除已经生成的凭证;

2、核算模块取消采购单记账;

3、采购模块取消结算;

4、取消采购单审核即可。

用友公司成立于1988年,致力于把基于先进信息技术(包括通信技术)的最佳管理与业务实践普及到客户的管理与业务创新活动中,全面提供具有自主知识产权的企业管理/ERP软件、服务与解决方案,是中国最大的管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件及小型企业管理软件提供商。2013年1月9日,用友软件用4个交易日闪电般地完成了回购计划,速度之快堪称A股之最。用友软件在上述4个交易日仅仅微涨了5.20%。

T6采购普通发票已经结算,怎么才能删除

依次点开 采购管理-采购结算-结算列表 ,在里面找到普通发票0000000001对应的结算单,打开之后点上面的删除,这时删除了该发票的结算单,然后在回发票界面点上面的删除,这次才删除的发票

用友u8发票反结算要怎么操作?

:jingyan.baidu./article/fea4511a128558f7bb91258d.

用友手工结算时,结算数与发票数不一样 不能结算 怎么办

采购入库单和数量和发票数量需要保持一致。

如果是入库多,发票少,这种可以进行部分结算,可以修改一下采购结算地方的结算数量。

如果是发票多,入库少,这种一般是合理损耗或者非合理损耗,在采购结算的界面也可以处理,输入合理损耗数量或者非合理损耗数量。

用友u8入库单和发票已结算,如何跨月回冲已结算的发票?

存货核算反结账,然后删除发票的结算单

使用金蝶会计软件时,对于已经审核结算的单据,怎样反结算

结算的那一步旁边应该有个反结算的选项

在用友软件的企业应用平台中,收付结算中只有结算方式,则付款条件怎样操作

你的付款条件具体指什么,如果要设定业务单据完成后才付款就可以,如果分阶段完成的,就不是这种软件可以解决的了

用友t6固定资产模块如何反结账

用账套主管(或有权限用友财务软件t6如何反结账的用户)登入固定资产模块用友财务软件t6如何反结账,要取消几月份的就用几月份的日期登陆用友财务软件t6如何反结账,选择处理-恢复月末结账前状态,即可。

资产是指由企业过去的交易或事项形成的、由企业拥有或者控制的、预期会给企业带来经济利益的资源。不能带来经济利益的资源不能作为资产,是企业的权利。资产按照流动性可以划分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产和其用友财务软件t6如何反结账他资产。

其中,流动资产是指可以在1年内或者超过1年的1个营业周期内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、短期投资、应收及预付款项、待摊费用、存货等。

扩展资料:

会计科目:

资产:库存现金、银行存款、其它货币资金、交易性金融资产、在途物资、原材料、固定资产、无形资产、递延所得税资产、在建工程、工程物资、商誉、库存商品、长期股权投资。

会计主体可以主张权益的科目:应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、其他应收款。

资产的减少及减少准备科目:坏账准备、材料成本差异、长期股权投资减值准备、长期应收款、累计折旧、固定资产减值准备固定资产清理、累计摊销、无形资产减值准备、长期待摊费用、待处理财产损益。

参考资料来源:百度百科——资产

用友财务软件T6如何反记账,反结账

T6软件反记账:

1、总账模块中用友财务软件t6如何反结账,点击“期末-对账”用友财务软件t6如何反结账,如下图所示:

2、点击“对账”后,出现下图:

3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:

4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:

5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复用友财务软件t6如何反结账的记账前状态后点击确定。

6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。

T6软件反结账:

1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:

2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:

3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。

用友T6结账及反结账操作步骤

用友T6结账及反结账操作步骤2017

你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?你知道用友T6结账及反结账的流程是怎样的'吗?下面是我为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读。

月末结账

用友软件T6财务系统

1、总账:

【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产:

【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账

供应链系统

3、销售管理:

【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理:

【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算:

【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

6、总账结账:

【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

;

用友软件如何反记账

问题一:用友财务软件怎么反记账 我觉得你你只是把“恢复记账前状态”的功能显示出来而已,而没有进入到功能里面去进行操作。用友系统用“ctrl+H”只是把反记账的功能显示出来,而不是按了之后就完成了反记账。你要点击“恢复记账前状态”按钮,然后系统会弹出一个反记账界面,你可以选择恢复月初状态还是最后一次记账状态,如果你每个月只是记账一次的话两个选择都没有区别。选择点确定后系统就会提示反记账完成。这样才真正实现了反记账的功能。

如果你不是以上的情况的话,那就是数据库中凭证的状态没有改过来,这就涉及数据库的操作了,建议让你的软件提供商来帮你们改正。

问题二:用友软件怎么反审核反记账 首先说一下!10.3不是最新版本了!现在是10.6最新的版本! 您先进入软件 总账---月末结账 ,会出现结账界面 点击您要反结账的月份 按:Ctrl+Shift+F6 反结账成功 钉然后点击总账 下面的期末---对账 按 Ctrl+H 提示 为恢复记账前状态 ,最后点击 总账 ---凭证 ---有个恢复记账前状态 出现对话框 点击您要恢复的月份或是近一个月的,然后在审核 --记账 ----月末转账---转利润后再会出现几张未记账凭证------此时再次点击记账 最后结账 出报表 希望能帮助您

问题三:用友软件怎样反记帐 以已结账月份登陆

1.反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可

2.反记账:总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确认――退出

总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管激密码――确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出

问题四:用友T3如何反记账? 反结账总账→期末→结账→下一步→对账→下一步→结账 即可,若要取消结账,在结账界面选择要取消的月份(必须是最后一个结账月份)同时按下Ctrl+Shift+F6,输入密码即可。注:只有账套主管才能取消结账。反记账总账→凭证→记账,打开记账界面,单击‘全选’→下一步→‘记账’即可。如果要取消记账,总账→期末→对账,打开对账界面,然后同时按下Ctrl+H,同时弹出一个‘恢复记账前状态被激活’单击‘确定’然后在总账→凭证→记账下面多出一个‘恢复记账前状态’单击即可恢复记账。笑望采纳,谢谢!

问题五:用友T3如何反记帐、反结帐、反审核 在总账――凭证――恢复记账前状态。 反结账:在结账界面,选定要进行反结账的月份,按ctrl+shift+f6 反审核:审核操作员在审核凭证中选定需要取消审核的凭证,按取消审核。如果有出纳签字,还要出纳操作员登陆到出纳审核的界面取消签字,修改凭证,保存 。 修改后的凭证重新进行审核(出纳签字)、记账、结账。 另:反结帐,反记帐操作虽然可以达到返回上一步状态,但是容易引起数据混乱,所以建议广大客户最好本月做好凭证后不要急于审核和记帐凭证,可以留到本月全部凭证都操作完成,并且检查没有错误之后在去进行审核,记帐,月结的操作,以免引起数据错误。

问题六:请问用友财务通如何反结账,反审核,反记账 1.反结账:总账――期末――结账――选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6――显示取消结账即可

2.反记账:总账――期末――对账――在“对账”对话框下按ctrl+H,将出现“恢复记账前状态功能已被激活”――确常――退出

总账――凭证――恢复记账前状态――选择要取消月份的月初状态――确定――输入账套主管的密码――确定

3.取消审核(应有审核人取消审核):总账――凭证――审核凭证――确认――确定――审核――成批取消审核――确定――退出――退出

总账――凭证――填制凭证――找到错误凭证――制单――作废/恢复――错误凭证上显示“作废”――制单――整理凭证――确认――全选――确定――是――再有相应业务人员增加一张正确的凭证,再按正确的业务流程正向走一遍。

问题七:用友财务怎么做反记账操作呀 要看软件版本,根据不同版本选择操作,流程为取消结账→取消记账→取消审核

用友ERP-U8(用友通,T3,T6,U6等):

1、反结账,月末处理--月末结账-点击要反结账的月份--CTRL+SHIFT+F6

2、反记账,月末对账,CTRL+H,选择凭证下面的恢复记账前状态

3、凭证消审,在审核凭证界面取消或者成批取消审核

用友GRP-U8(用友R互等):

1、反结账,账务处理--反结账

2、反记账,账务处理--凭证箱--左下角 已记账--执行--凭证反记账

3、凭证消审,凭证箱--已审核--执行--凭证消审

问题八:用友u8反记账怎么操作 可以参考以下操作:

取消记账

激活“恢复记账前状态”菜单

(1)在总账初始窗口,执行“期末”|“对账”命令,进入“对账”窗口。

(2)按Ctrl+H键,弹出“恢复记账前状态功能已被激活”信息提示框。

(3)单击“确定”按钮,单击“退出”按钮。

注意:

如果退出系统后又重新进入系统或在“对账”中按“Ctrl+H”键将重新隐藏“恢复记账前状态”功能。

取消记账

(1)执行“凭证”|“恢复记账前状态”命令,打开“恢复记账前状态”对话框。

(2)单击“最近一次记账前状态”单选按钮。

(3)单击“确定”按钮,弹出“恢复记账完毕”信息提示对话框,单击“确定”按钮。。

注意:

己结账月份地数据不能取消记账。

取消记账后,一定要重新记账。

问题九:用友财务软件T6如何反记账,反结账 反结账:

以有反结账权限的人员在总账登陆,在[月末处理]-[月末结账]里边,点最末一个已经结账的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,录入并确认口令,反结账就完成了。

反记账

点菜单[期末]-[对账],按Ctrl+h组合键,激活“恢复记账前状态”,然后点菜单[凭证]-[恢复记账前状态],按指示操作即可。

问题十:会计用友软件里的反记账和反结账是怎么操作的? 第一步、反结账1、进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账――期末――结账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账――期末――对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账――凭证――恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。

用友财务软件t6如何反结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于用友t6软件如何反记账、用友财务软件t6如何反结账的信息别忘了在www.vzufida.com进行查找喔。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由用友好会计财务软件免费下载发布,如需转载请注明出处。

本文链接:https://www.vzufida.com/blog/cs/19911.html

分享给朋友: