金算盘财务软件月末如何结转(金算盘软件结转损益流程图)
今天给各位分享金算盘财务软件月末如何结转的知识,其中也会对金算盘软件结转损益流程图进行解释,您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题,也可直接咨询在线客服!

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本文目录一览:
- 1、金蝶软件月末结账具体的步骤和方法
- 2、请问金蝶财务软件中结转成本的操作程序是什么?
- 3、金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
- 4、金算盘如何结转损益
- 5、我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐
- 6、金算盘财务软件年度终了如何在2010年1月将2009年12月的余额结转
金蝶软件月末结账具体的步骤和方法
金蝶软件月末结账具体金算盘财务软件月末如何结转的步骤和方法金算盘财务软件月末如何结转:
1. 凭证审核完毕金算盘财务软件月末如何结转,
2.凭证过账完毕,
3.期末调汇,
4.结转损益,
5.损益凭证审核、过账,
6.结账。
反结账的时候,对于专业版及K3通过结账菜单里面的反结账即可完成反结账。
对于迷金算盘财务软件月末如何结转你版或是标准版,反结账是在账务处理界面按快捷键“CTRL+F12”,反过账凭证是快捷键“CTRL+F11”。
请问金蝶财务软件中结转成本的操作程序是什么?
1、首先我们先登录系统,然后在账务处理中找到“自动结转”并点击他。
2、然后点击新增自动结转凭证。
3、在卡片中填好名称、转账期间等内容,科目填生产成本的去向,也即生产成本结转到主营业务成本,科目就选择主营业务成本,转账方式是转入。
4、填好后,新增行,填好摘要,科目填“基本生产成本”。
5、在“包含本期未过账凭证”的下方方框中打钩。
6、然后点击“保存”。
7、这时,他就自动结转好了一张71号结转生产成本的凭证。
注意事项:
结转成本贷方登记期末转入"本年利润"帐户的数额,结转后应无余额。该帐户也应按产品类别设置明细分类帐户。
金蝶K3月末怎么结账啊?详细步骤,谢谢!
金蝶K3月末结账的具体操作步骤如下金算盘财务软件月末如何结转:
1、首先我们登陆自己的金蝶K3软件进入账务处理界面。
2、如果使用了固定资产模块金算盘财务软件月末如何结转,要先进行计提折旧;会生成一张计提凭证。
3、在做完本月凭证后金算盘财务软件月末如何结转,要先进行凭证操作审核操作金算盘财务软件月末如何结转,审核时可以选择批量审核,也可以一张一张审核。
4、审核后进行凭证过账工作,也就是记账。
5、然后再结转损益,这里不会结转销售成本,销售成本需要手动做凭证;结转损益把损益类科目余额结转到本年利润科目上。
6、最后把结转损益的凭证也过账后,直接期末结账就可以了,然后软件就会自动出财务报表。
金算盘如何结转损益
结转损益,意思是把损益类的科目余额都结到本年成本里或者本年利润里,前提是本月的凭证都已经复核记账了,而且本月的凭证要有损益类的,这些条件都具备了那么才能进行结转。
月末损益类科目结转分录:
结转各项收入:
借:主营业务收入
借:其他业务收入
借:投资收益
借:补贴收入
借:营业外收入
贷:本年利润
扩展资料:
根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转。
每月结转的方法叫做“账结法”,年底一次性结转的方法叫做“表结法”,采用“表结法”结转损益的,本期资产负债表的“未分配利润”项目的金额按上期资产负债表的“未分配利润”金额与本期损益表的“净利润”金额的合计数填列。
在线软件目前只提供账结法,需要注意的是在“期未处理”—“高级设置”中有个选项:
一是按科目余额的反方向结转(系统默认值,将金额转换为正数后再来定义它的余额反方向;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按借方正数结转至本年利润。
二是按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转;例如,财务费用—利息收入,若录为借方负数,在结转时,系统按贷方负数结转至本年利润。
用户在实际应用过程中,要留意这其中的差异,以免对相关账务报表产生误解。
以试算平衡表为例,若财务费用—利息收入按科目余额的反方向结转,因借方一正一负,合计数为零,在表中不体现。
若财务费用—利息收入按科目属性中定义的科目方向进行反方向结转,因借贷方均以负数表述,在表中可直接体现。
参考资料来源:百度百科-结转损益
我用的是金蝶的kis标准版的财务软件,在月末如何结帐
1、首先进入系统后,点击财务会计,点击总帐,点击结帐。
2、点击结帐后,点击右侧的期末结帐。
3、进入结帐界面后,在检测断号凭证旁边打上勾,防止凭证中间断号。
4、打上勾以后,点击下端开始键。
5、点击开始键后,会出现一个对话框,点击确定。
6、点击确定后,会自动跳转到主界面,可以看到下端的日期已跳转到下个月,即代表结账成功。
金算盘财务软件年度终了如何在2010年1月将2009年12月的余额结转
1、金算盘软件不同版本的结转方法不完全一样,可分两类五种,由于你没说具体的版本,我就主要以最常见的Access账套说哈。
2、结转账套新年度单独建账:如果是Access账套,用2010-01-01前日期进入账套,点“文件”,选“账套结转”,结转日期选2010-01-01,在设置好结转后账套的路径与名称后点确定,即可开始创建指定的新账套,新账套以2010-01-01开始,期初自动来源于结转前账套的2009-12-31的期末数据。
3、不结转账套直接延续使用:如果是Access账套,用2010-01-01前日期进入账套,点“文件”,选“账套属性”,点“会计期间”,在会计年度下拉框里新增一个会计年度2010即可。
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