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金蝶财务软件如何自动找平(金蝶财务软件操作)

2023-03-05 05:09:22财税知识114

本篇文章小编要给大家谈谈金蝶财务软件如何自动找平,以及金蝶财务软件操作对应的知识点,希望对各位有所帮助,如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。

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本文目录一览:

金蝶财务软体做账每个月都必须进行结账吗

金蝶财务软体做账每个月都必须进行结账吗

可以吧?不过不结账的话不能生成报表,你是不想结账吗?我知道的智·点的可以不用结账稽核也能生成报表,后期再结账也没事,没有别的影响

金蝶财务软体结账的顺序

1、凭证输入:常用功能键:F7=获取,可获取常用摘要和科目程式码、核算专案和业务编号,敲键盘上的小数点两下,自动携带上一条摘要。敲两下反斜杠,自动携带第一条摘要。可以利用摘要库输入常用摘要,用的时候直接呼叫。空格键可进行借贷方余额切换。自动找平:CTRL+F7,负数:输入数字后按一下减号键。F5新增一张凭证,F8自动储存, F11调出金蝶计算器,F12输入计算值。

银行存款类科目需要填写结算方式,结算号,结算日期。应收账款类设了“往来业务核算”的科目必须输入往来单位和业务编号。原材料等设了数量金额辅助核算的科目只要输入数量和单价,金额自动计算。外币科目输入原币,本位币自动折算。

涉及到退货凭证,建议采用“科目相同,红字相冲”的方式输入凭证,以便于出报表时从账上取数。

在会计分录序时簿里,删除最后一笔凭证,可以马上删除。如果是删除中间任意一笔凭证,只是打上“作废”标记,再单击一次删除,才能彻底删除。在“作废”之后可以“恢复”。

2、凭证稽核:凭证制单与稽核不能为同一人,必须增加一个具有稽核功能的操作员

单张稽核:直接单击凭证工具栏上的“稽核”键,再单击一次即可取消。

成批稽核:在“凭证过滤”视窗设定范围,定义会计期间,选择“全部”或“未稽核”凭证,确定。单击“编辑/成批稽核”或工具栏上的“批审”按钮,提示是否成批稽核?是。

反稽核:先换上稽核人,选择“成批稽核”,单击“编辑/成批销章”,可成批反稽核,如果只要单张取消,首先选中凭证上的任一分录,单击工具栏上“稽核”,开启凭证后,再单击凭证上方的“稽核”键,即可单张取消稽核。

3、凭证过帐:根据系统提示逐步进行。也可以部分过帐,在“凭证过滤”视窗选择凭证范围即可。反过帐:CTRL+F11,也可以部分反过帐,只有系统管理员才有反过帐的许可权。

4、增加操作员:

系统维护——使用者管理,在“使用者设定”下“新增”,选择使用者组,输入操作员名字和安全码(5-16个字元),确定,授权,在“许可权分配”视窗设定相应的许可权,许可权范围根据实际选择“所有使用者”或“本组使用者”,授权,提示授权成功。

注意:安全码不同于密码,也可在此视窗增加新的使用者组。

更换操作员:档案——更换操作员,在下拉框里选择自己名字,直接更换。或者直接右单击右下方操作员处,也可直接更换操作员。密码在系统维护——修改密码设定,原密码为空。

5、模式凭证的运用:

在“模式凭证”视窗新增,输入名称,选择或增加类别,选择凭证字。勾选“常用模式凭证”,输入摘要,获取借贷方科目程式码,储存。

也可在输入凭证时,在凭证储存前先储存为模式凭证,单击“编辑/储存为模式凭证”,再储存该张凭证。下次再做相同内容的凭证时,在凭证输入介面单击“编辑/调入模式凭证”。

金蝶财务软体必须月底结账完以后才可以出库吗

不是的 看你们对金蝶软体不太熟悉 有软体维护需求可以联络我

金蝶财务软体结账后怎么取消

要修改、取消已经结账过得凭证就必须反结账反过账反稽核

反结账操作方法:开启软体后,直接同时按Ctrl+F12,出现如下图的介面,如果没有设定口令,直接点选“完成”即可。

反过账操作方法:反结账后,直接同时按Ctrl+F11,出现如下图的介面,

做完发结账、反过账操作后,由过滤条件直接进入会计分录序时簿里反稽核凭证。进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点选,下拉出选单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反稽核按键,反稽核凭证后即可对凭证进行修改。

问:金蝶财务软体反结账怎么操作

迷你版 CTRL+F12 和F11

专业版可以点结账 里面能看到有反结功能

在金蝶财务软体里如何反结账呢

用管理员manager登陆,CTRL+F12反结账 CTRL+F11反过账,然后稽核的身份登陆反稽核,反稽核是编辑里面的成批销章,然后换成管理员manager,修改凭证即可

金蝶财务软体反结账 反记账的方法

1:金蝶财务软体的反结账与反记账都非常简单

2:反结账:通过账务处理——结账——就可以选择反结账的功能

3:反记账:通过账务处理——记账——就可以选择反记账的功能

4:金蝶相对于用友而言整体操作起来都比较简单、智慧。

金蝶财务软体迷你版 过账 结账问题

过账相当于手工登记账簿,结账即月末结账。

财务软体月底必须结账吗

是的。

是必须结转的。

否则,无法生成报表,也无法登记下个月的账务。

金蝶财务软体怎么反结账,怎么反过账

金蝶kis迷你版、标准版、行政事业版,点选结账--下一步,就会出现反结账的选项。

反过账,过滤出需要反过账的凭证,点选滑鼠右键,会出现反过账的选择。

金蝶KIS标准版中的”核算项目“应如何设置才能平衡

这个核算项目不是设置平衡的,核算项目你可以把它当作二级科目处理,利用会计等式的原理进行找平,核算项目解决二级科目代码不够用的问题,同时可以多维度的对一个会计科目进行核算,比如支持一个科目同时进行职员,部门,客户等的多维度核算管理,最终生成多维度的管理报表。

金蝶财务软件结账的顺序

金蝶软件做账的具体步骤如下:

1、进入软件后,点击“财务核算-总账-凭证处理”。

2、进入凭证处理后,点击凭证条目。

3、进入凭证录入界面后,根据原始文档手动录入凭证,然后点击左上角的保存键。

4、每月查完凭证后,在月末进行审核和邮寄时,点击凭证处理-凭证查询。

5、当输入凭证查询时,将自动弹出一个窗口,选择unpost和unaudit,然后单击OK。

6、搜索未发布的和未审核的凭证,单击顶部的Edit,然后单击batch进行审批。

7、批评审成功后,单击第二行中的“Filter”按钮。

8、单击过滤器后,将出现窗口并选择已审计的帐户和未提交的帐户。

9、过滤出已审核和未过帐的凭证后,点击“编辑-张贴全部”。

10、帖子全部成功后,回到主界面,点击“总账-结帐”。

11、点击关闭标签,然后点击“最终关闭”。

12、进入结账界面后,点击开始按钮结账ok,这样就很容易做一个月的账了。

关于金蝶KIS迷你版财务软体的操作过程

关于金蝶KIS迷金蝶财务软件如何自动找平你版财务软体的操作过程

建立账套双击桌面上图示金蝶KIS迷你版→ 取消→点选黄色资料夹图示→在档名内输入自己单位的程式码(本单位简称的首字母)→开启→新建账套→下一步→输入账套名称(汉字的本单位名称)→下一步→ 选择贵公司所属的行业(要选择企业会计制度)→下一步→下一步→下一步→选择账套启用会计期间(即开始使用财务软体的期间)→下一步→完成→关闭

增加操作员工具(选单上面)→使用者管理 →点使用者设定下的新增→输入使用者名称(如:自己的姓名)→输入安全码(12345)→确定→点右下角的授权→点左下角的授予所有许可权→是→点上面授权范围内的所有使用者→再点右下角的授权→关闭→关闭如果要求凭证过账前要经过稽核的话就需再增加一个操作员:再点使用者设定下的新增→输入使用者名称(如:自己的姓)→输入安全码(12345) →确定→点右下角的授权→点左下角的授予所有许可权→是→点上面授权范围内的所有使用者→再点右下角的授权→关闭→关闭。双击右下角的Manager→点使用者名称称后的黑三角→选择自己的姓名→确定

初始设定

1.账套选项→点左下角的高阶→点允许核算专案分级显示前的小方块→确定(上方的)→确定→点上面凭证标签页→点凭证过账前必须经过稽核前的小方块(注:如要求凭证过账前稽核的话就不要点选)和凭证储存后立即新增前的小方块→确定

2.核算专案→点右边的增加→输入往来单位的程式码和名称(注意上级程式码要选择无;其余专案可根据自己实际情况可输可不输)→如需继续点增加→增加完点关闭→关闭 (涉及到部门核算和个人往来核算的要在这里把相应的部门、职员也输进来金蝶财务软件如何自动找平,目的就是为了省去建二级明细)

3.会计科目→点选需要增加明细的会计科目(如:银行存款)→增加→输入科目程式码(一级科目程式码+二级程式码如:100201)→输入科目名称(如:建行)→点增加→直到所需明细增加完后点关闭→再双击应收账款→点一下右下角核算专案旁的黑三角选择往来单位→确定→点选负债标签页→双击应付账款→同样点一下右下角核算专案旁的黑三角选择往来单位→确定→关闭(其余科目如:管理费用金蝶财务软件如何自动找平,其他应收款,涉及到了部门、个人的也同样可在核算专案里选择对应的专案)

4.初始资料→输入各科目的期初余额( 输入方法为:白 *** 域---滑鼠点选后直接输入;黄 *** 域---表示有明细的科目不需要输入,自动将明细汇总;最后一栏打“√”的需要双击后输入(如:应收账款、应付账款等)---方法为:双击应收账款右边的“√” →直接输入各往来单位的期初余额(输完后记住滑鼠要在空白处点一下)→点选储存→输完后点关闭 ;应付账款也同样双击右边的“√”输入)〈注意:输入时要对应好应收账款—客户,应付账款—供应商〉

初始资料都输完后→点选左上角的黑三角选择试算平衡表→检视是否平衡→如果平衡说明初始资料输入无误→如不平衡再点黑三角选择人民币→仔细检查初始资料的正确性→直到找平→最后点右上角的关闭

5.启用账套。确认初始化工作做完了就可点选启用账套按纽→继续→确定→确定→完

日常业务操作(账务处理)设定凭证字:

系统维护--凭证字--新增--输入凭证字:记 或 现 或 银--确定

1. 凭证录入→在摘要栏内输入摘要→回车→键盘上的F7→选择会计科目(双击)→回车→输入金额→回车→回车→输入摘要(或按两次键盘上的句号..必须是半形状态下)→回车→键盘上的F7→选择会计科目→回车→输入金额→回车(同样的方法输完该笔业务的分录)→储存→接着输下一张凭证→输完后关闭

2. *双击右下角的自己的姓名→点使用者名称称后的黑三角→选择自己的姓→确定

3. 凭证稽核→确定→点批审→是→确定→关闭→关闭

4. 凭证过帐→前进→前进→完成→完成

5. 结转损益→前进→前进→前进→完成→确定

6. *双击右下角的自己的姓→点使用者名称称后的黑三角→选择自己的姓名→确定

7. 凭证稽核→确定→点批审→是→确定→关闭→关闭

8. 凭证过帐→前进→前进→完成→完成

报表

1. 引入资产负债表模板→报表(左边)→自定义报表→新建→档案→开启独立报表档案→

2.生成资产负债表→报表(左边)→自定义报表→航信财务软体专用税务介面(资产负债表) →开启→点上方选单检视→会计期间→确定→执行→报表重算→档案→储存→档案→引出→确定→excel 5.0→确认→输入“ (资产负债表)” →储存→确认→确定→关闭

3. 生成利润表点→报表(左边)→自定义报表→航信财务软体专用税务介面(资产负债表) →开启→点上方选单检视→会计期间→确定→执行→报表重算→档案→储存→档案→引出→确定→excel 5.0→确认→输入“ (资产负债表)” →储存→确认→确定→关闭

4. 将财务报表汇入电子申报系统→开启电子申报系统→业务介面→财务报表介面→选择报表:资产负债表(损益表)→选择档案:资产负债表.xls(损益表.xls)→档案接收→确定→返回

资料备份(备份之前先在D盘或E盘建立一个资料夹“资料备份”)

双击“我的电脑” →C盘→Program Files→Kingdee→KIS→MNB→找到以.AIS结尾的帐套档案→复制→开启D盘或E盘\资料备份→贴上

列印

列印凭证→账务处理→凭证查询→双击你要列印的那张凭证→点列印→确定

列印账薄→开启你要列印账薄直接列印就行,记住过了账要选择已过帐

结账(注:月末时不要急于结账,到下月初报完税后再结账。结账之前先进行出纳轧帐.)

1.出纳轧帐→出纳管理→出纳轧帐→前进→填写使用者口令→轧帐日期必须选则本月的最后一天→选择“期末轧帐”或“年末轧帐”→完成

2.期末结账→前进→输入使用者口令→完成→确定→确定

附:

1.如何给操作员设定密码:方法:启用账套之后,在系统维护下,点右边的修改密码→输入新密码和确认密码(注:1.使用者名称是谁,就代表给谁设定了密码 2.旧密码为空不需输入3.输入的新密码和确认密码必须是一致的)→确定

2.如何反结账、反记账:

反结账→Ctrl+F12→完成

反过账→Ctrl+F11→完成

谁有金蝶KIS迷你版财务软体实务操作题?

金蝶KIS迷你版财务软体实务操作题,我这边有的

上次公司搞培训,留了一份

QQ:36754533

电话:15957871790

关于金蝶KIS 迷你版

12月结账后会自动生成新年度的帐套

关于金蝶kis迷你版

到“系统维护”---“账套选项”---“凭证”里,将“凭证储存后立即新增”打上勾,还有些其他选项你可以再研究研究,对你工作是有帮助的。

如果不选这个的话,在新增凭证完后按f5是新增另一张凭证

金蝶kis迷你版财务软体怎么用

....就是做帐用的啊· KIS 迷你版是金蝶财务系列最低的版本··

操作流程也很简单·

开始的时候先把2级科目建好,再输入期初余额,输好后点那个开始还是什么东西的就是那个介面的最后一个。

做帐的顺序:输入凭证—凭证稽核—凭证过账—结转损益(结转损益的时候会自动产生一张新的凭证)—凭证稽核—凭证过账—期末结账。这个月就完事了。

金蝶财务软体迷你版

填制凭证和稽核 不能是同一人!

如需稽核 必须用另一个使用者身份登入 稽核.

稽核不用进使用者管理,你进总账凭证管理可以批量稽核和记账的。

在系统维护中设定稽核和制单可同为一人,你就可以稽核了。

关于金蝶财务软体(学生用版)

金蝶k3吧,你到系统设定中找找看,是否有指定本年利润和利润分配的选项,如果有指定好之后再来试试。

金蝶财务软体迷你版(试用)

一般是要收费后买到正版的才有使用者名称密码,估计你下载的是教学演示版,可以先看看熟悉一下内容。。。。

关于金蝶财务软体问题

你把防火墙关了就行了

关之前你要装上你自己认为最好的防毒软体.

再在我的电脑属性 高阶 效能设定 资料执行保护

选择下面个 为除。。。。

新增金碟

关于金蝶财务软体的问题

应收账款,预收账款,应付账款,预付账款在编制报表时是分析填列的。在预收账款中有借方明细科目20000的

金蝶财务软件的操作流程

操作流程分为以下两种情况金蝶财务软件如何自动找平

1、有外币金蝶财务软件如何自动找平的操作流程金蝶财务软件如何自动找平:录入凭证-审核凭证-凭证过期-期末调汇-凭证审核-凭证过账-结账损益-凭证审核-凭证过账-期末结账

2、无外币金蝶财务软件如何自动找平的擦做流程:录入凭证-审核凭证-凭证过期-结转损益-凭证审核-期末调汇-期末结账

上述便是关于金蝶财务软件如何自动找平和金蝶财务软件操作的全部内容,如果未能够解决您财务软件相关的问题,请咨询右侧在线客服。

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