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九鼎财务软件如何反结账(九鼎财务软件反结账操作)

2023-03-06 03:23:10财税知识60

小编在文章中要给大家解读的是九鼎财务软件如何反结账,针对使用财务软件的会计朋友介绍了九鼎财务软件反结账操作的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:

反结账的操作步骤

以用友U8为例,操作步骤如下:

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;

3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

九鼎财务软件如何反结账

用·友软·件中,反结账的操作是:在期末状态下,按“CTRL+SHIFT+F6”,输入结账人员的口令就可以了,你可以试试这个方法,我现在使的是智:点,暂时还没遇到过反结账的问题,你也可以问一下你购买软件的客服,他们应该知道。

总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

九鼎财务软件如何反结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于九鼎财务软件反结账操作、九鼎财务软件如何反结账的信息别忘了在www.vzufida.com进行查找喔。

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