金蝶财务软件中如何反结账(金蝶财务软件如何反结账反过账)
小编在文章中要给大家解读的是金蝶财务软件中如何反结账,针对使用财务软件的会计朋友介绍了金蝶财务软件如何反结账反过账的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:
- 1、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
- 2、金蝶反结账的操作步骤
- 3、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作
- 4、金蝶财务软件如何反过账
- 5、金蝶软件反结帐是怎么操作的
- 6、在金蝶财务软件里如何反结账呢
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:
a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿
b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶反结账的操作步骤
金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户,登录到相应的A / C集,登录系统,然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮,然后弹出[反结帐]操作界面,单击“下一步”按钮,是否确认反结帐,单击“确定”按钮。单击“确定”按钮后,系统启动反结帐。
工具/原料:金蝶软件、存货核算模块、操作员有反结账的权限,金蝶反结账的操作步骤如下:
1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集。
2、登录系统后,按照图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮。
3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。
4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。
5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。
8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
金蝶财务软件如何反过账
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。
具体的方法如下:
1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
扩展资料
主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )
注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)
参考资料来源:百度百科-帐务处理系统
金蝶软件反结帐是怎么操作的
1.打开金蝶软件,登录系统后,双击“反签”按钮,如图所示。
2.如果觉得查找不方便,也可以在20060后直接在界面右上角输入反向签出的快捷方式号。
3.此时,将弹出[反向签出]操作界面。
4.点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。
5.点击"确定"按钮后,系统开始反结账。
6.反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。
在金蝶财务软件里如何反结账呢
操作的方法和步骤如下:
1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。
4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。
6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所示,然后进入下一步。
7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。
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