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睿商财务软件当月如何反结账(睿商a3进销存教程)

2023-03-29 09:46:25会计软件131

今天给各位分享睿商财务软件当月如何反结账的知识,其中也会对睿商a3进销存教程进行解释,您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题,也可直接咨询在线客服!

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本文目录一览:

财务软件的反结账是什么,如果反结账是不是得重新做凭证出报表,可是每月出的报表已经在网上申报,

总账如果发现1月份做错,可以反结账,但是2、3、4月也得反结账,数据不会消失

固定资产反结账,如果反结1月份,1月之后的账的数据会丢失

存货模块当月结账后如何反结账

取消存货管理反结账就是登陆到次月一日点激存货管理中结账界面点取消就可以了,至于存货管理中反记账根据你的计价方式有关,平均法可以选择反记账单据,与之的凭证在存货管理中列表中删除,到总帐中整理凭证!供应链里有销售,采购委外,库存,还有存货核算等模块。

总账已结帐,如何反结帐、反记帐、反审核凭证

用友T3总账已结账,进行反结账、反记帐、反审核凭证操作步骤如下:

1、登陆用友T3,进入账套。

2、点击“总账系统”进入页面。

3、点击“月末结账”,进入结账的页面。

4、进入页面后,点击到要进行反结账的月份,同时按下:ctrl+shift+F6。

5、跳出界面,输入反结账的口令密码,即管理员密码。

6、界面当月显示没有“Y”,即表示已经反结账成功了。

7、反结账就可以进行反记账。点击“总账”-“凭证”-“恢复记账前状态”。

8、有两种恢复记账模式,“最近一次记账状态”和“xx年xx月初状态”,输入管理员密码就可以完成反记账。

9、点击“总账”-“凭证”-“审核凭证”

10、点击月份进入后,点击“取消审核”,既可以实现反审核凭证。

财务软体中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回

财务软体中上年底有笔分录错了,这个月怎么冲回

1、分录错了睿商财务软件当月如何反结账,如果不想返回上年度整理睿商财务软件当月如何反结账,可以做凭证来回冲;

2、调整凭证一定要注明是调整那一笔账,这样在对账的时候知道这张凭证是怎么回事;

3、调账回冲得看余额方向,那么在做凭证时候同一科目做在反方向。

如原始凭证:

借:应收账款 1800

贷:主营业务收入 1800

实际的账目情况是应收账款是1600。但是再做分录的时候做成了应收账款1800。回冲凭证分录:

借:销售费用 200

贷:应收账款 200

财务软体里上月凭证错了,这个月怎么改

如果你是要改错,一是做红字冲销分录,再以正确的会计分录录入;二是直接改错,做一笔借银行,贷现金,在摘要注明是改错,这两种改正方法都可以用前一笔分录的影印件做原始凭证。主要是要保证银行明细账的余额要与账上的银行余额保持一致。

如果不麻烦的话,在还没有报税、交报表的情况下,财务软体可以进行反结账,将上个月的账做正确,就不产生更正改错的问题了。

金蝶财务软体中上月多开收入本月开退票冲回部分的分录如何做

如果是开了退票-88000元,又开了一张票87000元;那分录就应该是“红字分录是借:其他应付款——某某 -88000 贷:主营业务收入 -88000”+“其他应付款——某某 87000 贷:主营业务收入 87000”.你说的通不过是在储存的时候有什么样的提示?

公司卖财务软体,分录怎么做?

基本的商品经营业务。

进货分录:

借:库存商品1000

贷:银行存款1000

销售分录:

借:银行存款3000

贷:主营业务收入3000

借:主营业务成本1000

贷:库存商品1000

自用

借:管理费用1000

贷:银行存款1000

在财务软体里发现2014年12月份有一笔计提折旧分录错了,这月怎么改正。

虽然跨年了,但是不牵扯损益问题,睿商财务软件当月如何反结账我觉得你可以写清楚摘要直接改正就可以

借:固定资产——轿车

贷:累计折旧——轿车

财务软体会计分录

购入的财务软体做“无形资产-财务软体”-----“管理费用--无形资产摊销”(按2年摊销)

我已经报了上个月的税,发现一笔分录做错了,我可以直接在财务软体里反结账,重新做分录吗

没有关系的,报税时的财务报表又没人看的。如果你可以反结账的话,就直接反结修改就可以了。前提是不影响税金的情况下。

希望能帮助到您!

购财务软体会计分录

1)无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 显然,根据定义,你购的财务软体就不属于无形资产,所以不可能涉及到无形资产科目!

2)固定资产是指同时具有下列特征的有形资产 :

1、为生产商品提供劳务出租或经营管理而持有的

2、使用寿命超过一个会计年度

固定资产同时满足下列条件的才能予以确认:

1、与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业

2、该固定资产的成本能够可靠地计量 .

所以应该入费用.财务软体属于办公费,而办公费应该记"管理费用"科目.到此,分录应记为:

借:管理费用2500

贷:现金/银行存款2500

如果是用现金支付贷用前者,用转账方式支付科目用后者.

我这个月开始用财务软体,上个月付款商品这个月怎么做账

问题太模糊了,是已经付完款还没有收到货,还是已经收到货但是还没付款呢。做法都不一样的。是用的速达财务软体么。财务软体都差不多,但是需要把问题表述清楚才能回答你。

浪潮财务软体怎样年底结转

浪潮财务软体年底结转:

每个月都月结。

如果没有月结,就先把财务日期改为1月31日,然后,点“月末-月末结转”再逐月把日期改到当月最后一天,点“月末-月末结转”。

如果每月都月结,就只在12月31日进行一下月结就可以了,和上面一样,但是它会提醒要备份一下,注意这个备份很重要,建立个新资料夹“年结备份”,放到里面。

如果以后要更改今年的账务处理的话,有这个备份就能恢复。年结完以后,还要进入维护工具再备份一个年结后的资料。

6月份想反结账4月的账可以吗

可以睿商财务软件当月如何反结账,一般会计人员把当月睿商财务软件当月如何反结账的所有财务数据输入财务系统睿商财务软件当月如何反结账,并进行月末结账后,如果发现数据有误,就会进行反结账,借助财务软件在相应月份进行期末结账,即可完成反结账。

一、反结账是什么

反结账,就是在财务软件处理中,把已结帐的账务取消结账,返回到没有结转之前的状态。一般是在发现已结账务存在错误的时候使用。

每期期末都会进行期末结账,但是当你发现你所录入的凭证有误时,你为了更改凭证,必须进行反结账,然后才可以更改,一步步更改,当然就需要反记账了,一般得三步:反结账、反记账、取消审核,才能进行修改。反结账,反记账这两种情况一般是月度结账后,发现要修改会计凭证的时候使用。

二、用友U8+软件财务反结账、反记账

用友U8中做完一套账,发现期初有错或发生业务做错,又已经审核签字已记账、已结账,必须取消结账、取消记账、取消审核签字才能修改记账凭证,所以必须要反记账反结账。下面就来看看怎么反结账。

步骤1:用友U8的反结账是在结账功能中实现的,在软件中,选择“结账”图标,并单击睿商财务软件当月如何反结账

步骤2:如果想取消2019年4月份的结账,选择2019年4月份后,出现蓝条,以示选取成功!

步骤3:在结账窗口,同时按下CTRL+SHIFT+F6三键!弹出输入密码口令对话框!

步骤4:输入密码口令后,2019年4月份对应的“Y”消失,反结账成功!点击“取消”按钮,退出结账窗口。

用友T6结账及反结账操作详细步骤

用友T6结账及反结账操作详细步骤

你知道用友T6结账及反结账操作步骤是怎样的吗?你对用友T6结账及反结账操作步骤了解吗?下面是我为大家带来的用友T6结账及反结账操作步骤的知识,欢迎阅读。

月末结账

用友软件T6财务系统

1、总账:

【审核、记账凭证】财务会计→总账→凭证→审核凭证。

财务会计→总账→凭证→记账。

2、固定资产:

【固定资产结账】 财务会计→固定资产→处理→月末结账

供应链系统

3、销售管理:

【审核单据】供应链→销售管理→业务→发货→批量处理→批审→全选→确认。

【销售月末结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账。

4、库存管理:

【审核单据】入库、出库、略。

【单据记账】供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账。

【月末结账】供应链→库存管理→业务处理→对账、月末结账。

5、存货核算:

【期末处理】供应链→存货核算→业务核算→期末处理。

【月末结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账

6、总账结账:

【对账、结账】 财务会计→总账→期末→对账

财务会计→总账→期末→结账(结账时根据“月度根据报告(6.其他系统结账状态)的提示来结账。

1、【总账系统反结账】财务会计→总账→期末→结账→选择反结月份→Shift+Ctrl+F6→输入密码确认即可。

2、【总账系统恢复记账】财务会计→总账→期末→对账→Ctrl+H+H→凭证→恢复记账前状态。

3、【存货核算反结账】供应链→存货核算→业务核算→月末结账→取消结账。

注:反结8月份时,登陆日期为9月份。

4、【期末处理反结】供应链→存货核算→业务核算→期末处理→已期末处理仓库→全选→确认。

注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。

5、【库存管理反结账】供应链→库存管理→业务处理→月末结账→取消结账。

6、【销售管理反结账】供应链→销售管理→业务→销售月末结账→取消结账。

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睿商财务软件当月如何反结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于睿商a3进销存教程、睿商财务软件当月如何反结账的信息别忘了在www.vzufida.com进行查找喔。

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