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金蝶k3财务软件如何结账(金蝶k3财务软件做账流程)

2023-04-04 00:44:57会计软件141

小编在文章中要给大家解读的是金蝶k3财务软件如何结账,针对使用财务软件的会计朋友介绍了金蝶k3财务软件做账流程的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:

在金蝶K3专业版中怎么过账,过完帐后干嘛,一般什么时候过账

一、金蝶专业版的做账流程是:记账-过账-结账。

二、结账的具体步骤:

1、输入“用户名”、“密码”登录金蝶软件;

1、进入金蝶的主页面,选择“账务处理”(开始结账,进行此步前先要确认本月的记账凭证已经全部审核过账);

2、点击“财务期末结账”;

3、在出现的期末结账对话框中选择“开始”(对结账操作不熟对话框中的内容请仔细阅读);

4、系统提示‘确定要开始期末结账吗?’选择“确定”(完成结账操作)

5、检查结账结果。结账完毕后金蝶软件的右下角可以看到:账务处理的时间变成下一个会计期间,说明结账成功。

三、结账注意事项

1、确认本月单据全部审核;

2、检查存货的核算避免遗漏;

3、如有固定资产模块记得计提折旧;

4、将出纳系统的轧账日期调至当前年度的最后一天(如2019年12月31日),进行轧账处理;

5、在年结之前一定要备份帐套数据;

6、最后进行结账处理。

金蝶财务软件如何期末结账

现在很多公司都在使用金蝶财务这款软件,那么金蝶财务软件如何期末结账呢?感兴趣的网友下面一起来看看吧。

1、 打开金蝶财务软件。

2、 然后选择账务处理。

3、 然后点击期末结账。

4、 然后点击前进。

5、 然后输入登陆密码,单击完成。

6、 接着点击确定。

7、 最后点击是进行期末结账,就结账完成。

以上就是关于金蝶财务软件如何期末结账的全部内容。

金蝶K3标准结账流程

金蝶K3标准结账流程

你知道金蝶K3结账流程是怎样的吗?你对金蝶K3结账流程了解吗?下面是我为大家带来的金蝶K3标准结账流程的知识,欢迎阅读。

金蝶K3标准结账流程

结账顺序:1、供应链;2、应收管理、应付管理;3、固定资产;4、现金管理;5、总账;

Step1:供应链

结账之前,需要检查项目:

1、外购入库单、销售出库单、其他入库单、产品入库、领料单、其他出库单、盘盈单、盘亏单、调拨单、委外加工入库单、委外加工出库单、委外加工入库单均要审核。其中:外购入库单、其他入库单、盘盈单、产品入库单的单价和金额不准为0。委外加工入库单的加工单价不准为0。

2、 存货核算——入库核算

(1)外购入库核算:作用(核算时间要长一点)是将本期发票金额重写到已勾稽的'外购入库单。保持发票与入库单金额一致;

(2)委外加工入库核算:作用是将委外加工出库单的材料成本金额写给对应的委外入库加工入库单的材料成本一栏中,并将加工费分配给对应的产品;

(3)自制入库核算:作用是将当期完工产成品的生产成本批量填写到“产品入库单”;

(4)其他入库核算(组装核算):作用是将组装BOM中的“其他出库单”的发出成本写给对应的“其他入库单”的入库单价。

3、存货核算——材料出库核算(没有错误报告);产品出库核算(没有错误报告)。

4、凭证管理——生成外购入库暂估冲回、外购入库、外购入库估价入账、生产领料单、销售出库单、其他入库单、其他出库单、产品入库销售出库(赊销)、销售收入(赊销)都要生成记账凭证。

5、存货核算——期末关账。

先关账再对账,对账成功(没有差额)后再点“反关账”。

6、对账完成后,再结账。

Step2:应收、应付管理(结账不分先后)

1、本期所有单据均要生成记账凭证;

2、对账检查,总额对账, 科目对账,(应收管理:项目选客户、科目为应收账款与预收账款。应付账款:项目选供应商、科目为应付账款与预付账款),注意过滤条件中要包括暂估款等;

对账结果期初、本期、期末均无差额;

3、 结账。

Step3:固定资产

1、 业务处理——本期所有变动后的卡片均要和生成记账凭证;

2、期末处理——计提折旧(本期生成凭证);

3、期末处理——自动对账(包括未过账凭证)做到无差异;

4、期末处理——期末结账。

Step4:现金管理

1、 现金、银行存款均要从总账引入记账凭证生成日记账;

2、现金——现金对账,做到无差额;

3、银行存款——银行存款对账,做到无差额;

4、 期末处理——期末结账。

Step5:总账

1、本期所有凭证先审核(批审)审核人与制单人不为同一人;

2、 过账(批过);

3、 结转损益生成记账作凭证并审核;

4、 生成的损益凭证单独过账;

5、 结账;

6、出报表(资产负债表、利润表)。

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金蝶K3版如何结转损益?

金蝶K3版如何结转损益?

首先把所有的凭证过账,点选【财务会计】-【总账】-【结账】-【结转损益】点选下一步,下一步,根据向导操作。注意,结转损益先在【系统设定】-【系统设定】-【总账】-【系统引数】-【总账】中设定【本年利润】和【利润分配】科目。

金蝶K3不能结转损益

1、把所有的当期凭证反过账再重新过账,结转损益。

2、看当期是否已经结转损益。

3、修改凭证的快取没有清空,重启K3之后再结转。

金蝶K3 结转损益后能否再新增凭证

没问题,只要这张凭证没有涉及到损益类的科目就行了

金蝶软体中如何设计结转损益

结转损益 为什么要设计呢

软体都是根据你的主营业务收入,主营业务成本 还有销售费用、管理费用、财务费用

进行和本年利润 匹配成一张凭证的啊

祝你好运呢

金蝶k3如何新增损益表

你好,在金蝶软体中总账下面有报表,你找到你对应的会计制度进入利润表开启,在工具下面有个公式取数引数,选择你要检视的期间,然后点选确定之后报表重算一下,检视是否有报科目错误的提示(如果显示的是公式,在检视下面切换成显示资料)。如果没有报错,就在档案下面有个另存为,存好以后可以在性质报表中查看了,如果有报错,说明是会计制度不一致

金蝶K3成本结转如何进行?

问题范围太大,根据所用模组不同,结转的概念和方式也不同。

金蝶K3怎样修改自动转账的结转损益凭证模板

结转损益凭证没有模板,无法修改

如果感觉那个损益科目不对或有那个是损益科目的却没有结转的,可以去科目属性里修改(前提是该科目没有余额且历史无任何发生额)

在期末处理- 自动转里设定期末损益结转的模板,不用系统的结转损益的标准功能

金蝶财务软2000,结转损益科目

本年利润就是分为两个,一个(本年利润借方)结转成本和费用;

另一个(本年利润贷方)结转收入。

金蝶结转损益是按普通方式结转吗

您好,会计学堂李老师为您解答

是的,过账后就可以结转损益

欢迎点我的暱称-向会计学堂全体老师提问

金蝶k3财务软件如何结账的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于金蝶k3财务软件做账流程、金蝶k3财务软件如何结账的信息别忘了在www.vzufida.com进行查找喔。

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