快易财务软件固定资产如何结账(快易通财务软件)
本篇文章小编要给大家谈谈快易财务软件固定资产如何结账,以及快易通财务软件对应的知识点,希望对各位有所帮助,如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。

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本文目录一览:
- 1、在固定资产模块里怎么反结账?
- 2、金蝶固定资产如何结账
- 3、金蝶财务软件固定资产如何记账?
- 4、急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
- 5、K3中固定资产模块如何反结账
- 6、固定资产明细分类账 是如何结账的
在固定资产模块里怎么反结账?
在固定资产模块里反结账方法:
1、“对账”功能界面按下快捷键[Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。
2、在结账向导一中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按[Ctrl+Shift+F6]键即可进行反结账。
用友系统反结账:
反结账进入用友软件,打开总账系统模块,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6键,需要修改凭证的,同时按下ctrl+H,然后在财务会计→总账→凭证→恢复记账前状态中执行反记账命令。
2.选择完成后,用鼠标点击“确认”按钮,输入帐套主管口令,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,依次点击财务会计→总账→期末→结账。
3.取消凭证审核后,系统会提示输入密码,就可以修改凭证。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,系统开始进行恢复工作,输入正确的密码后,反结账完成。
金蝶固定资产如何结账
需要准备的有:电脑、金蝶软件。
1、首先登陆账号密码,进入金蝶财务软件。直接单击”期末结账“按钮,
2、然后点击“前进”选项。
3、在“用户密码”界面中输入正确的登录密码,点击“完成”选项。
4、之后会弹出确认备份的信息提示,点击“是”选项,进行账套的备份。
5、弹出对话框提示“备份完成,请妥善保存备份的数据”这样的信息。点击“确定”选项即可。
金蝶财务软件固定资产如何记账?
固定资产记账流程:
1、固定资产卡片管理
会计之家→初始数据→进入初始数据录入界面,单击屏幕左上角的下拉箭头,选择其中的“固定资产”→单击工具条增加按钮或选择编辑菜单中的“增加”→固定资产卡片→单击‘基本入帐信息’→输入固定资产代码、名称、基本信息、入帐信息、原值、累计折旧等内容。(注:固定资产编码一经确定不可修改)→单击‘折旧信息’→选择折旧方法、输入使用期间数、折旧费用科目、原值、累计折旧等内容→单击‘固定资产变动数据’→输入有关信息→单击增加→输入下一固定资产资料
2、若不考虑明细
在录入固定资产的余额之前,首先要修改固定资产的科目代码,因为系统提供的是卡片式记录方式。
修改原有的固定资产,累计折旧的代码和名称:
主画面→会计科目→单击“固定资产”科目→“修改”→把代码“161”改为“198”,科目名称改为“1”→确认。
单击“累计折旧”科目→“修改”→把代码“165”改为“199”,科目名称改为“2”增加2个新的科目:固定资产,累计折旧
单击“增加”→输入代码及名称“161”固定资产→“增加”。同理增加累计折旧。
在固定资产科目下边建立相应的明细科目
金蝶K/3ERP系统集供应链管理、财务管理、人力资源管理、客户关系管理、办公自动化、商业分析、移动商务、集成接口及行业插件等业务管理组件为一体,以成本管理为目标,计划与流程控制为主线,通过对成本目标及责任进行考核激励,推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具,建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系.
急--用友U8,固定资产月末在哪里结账啊
直接在固定资产模块的月末结账中选择开始结账即可,具体操作如图所示:
1、进入用友U8固定资产模块后,点击左边主菜单,选择子菜单“月末结账”,如图所示:
2、点击进去后系统弹出如下对话框,选择“确定”。
3、系统弹出月末结账的结果,点击“确认”即可完成月末结账。
扩展资料:
固定资产模块月末结账事项
1、固定资产单独使用一个账套时,在月末结账前一定要单独进行数据备份工作;固定资产与总账在同一账套中使用时,固定资产系统结账完成后总账系统才可以结帐,不需要单独备份数据。
2、固定资产结账时提示的不平衡指的是固定资产卡片上的累计折旧、原值与总账里累计折旧、固定资产科目对账的结果,由于固定资产模块提完折旧卡片信息就更新了。
3、对比的总账数据必须等到生成的凭证都记账之后才算,所以通常在固定资产月末结账时提示不平衡,这是正常现象,所以固定资产模块选项里 专门提供了个选项是 ‘在固定资产与总账对账不平时允许固定资产结账’这个控制。
K3中固定资产模块如何反结账
金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可
固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。
扩展资料:
固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各种条件下的查询、打印功能,以及该模块与其他模块的数据接口管理
反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一期的功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。
已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。
参考资料来源:百度百科-会计电算化
百度百科-固定资产模块
固定资产明细分类账 是如何结账的
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摘要栏填入(或印章):本月合计,
明细账上借方栏与贷方栏分别填写本月发生额。
资产类明细账,上月末余额,加本月借方发生额,减本月贷方发生额,填入余额栏。
负债类明细账,上月末余额,加本月贷方发生额,减本月借方发生额,填入余额栏。
本月合计行下划单红线(本季合计、本年合计,双红线)。
注:资产类的备抵账户,结账方法与负债类相同,如:累计折旧、商品进销差价等等。
负债类的备抵账户,结账方法与资产类相同
上述便是关于快易财务软件固定资产如何结账和快易通财务软件的全部内容,如果未能够解决您财务软件相关的问题,请咨询右侧在线客服。