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k3金蝶财务软件如何反结账(金蝶k3反结账的设置)

2023-04-30 22:49:11会计软件362

本篇文章小编要给大家谈谈k3金蝶财务软件如何反结账,以及金蝶k3反结账的设置对应的知识点,希望对各位有所帮助,如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。

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金蝶软件反结帐是怎么操作的

1、首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能:

2、 完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与碰雀反结账功能,选择反结账功能:

3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软笑指早件即可完成反结逗弊账的操作。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:

在金蝶财务软件里如何反结账呢

操作的方法和步骤如下:

1、首先,对于具有反结账权限的用户,登录到相应的账套,如下图所示,然后进入下一步。

2、其次,完成上述步骤后,单击“存货核算”选项,然后双击“反结账处理”选项,如下图所示,然后进盯吵慧入下一步。

3、接着,完成上述步骤后,如果觉得不方便,也可以直接在界面的右上角直接输入反结账快捷方式号码“20060”,然后按Enter键确认,如下图所示,然后进入下一步。

4、然后,完成上述步骤后,将弹出“反结账”的操作界面,单击“下一步”按碰档钮,如下图所示,然后进入下一步。

5、随后,完成上述步骤后,在弹出的提示框中点击“确定”按钮,如下图所示,然后进入下一步。

6、接着,完成上述步骤后,系统将开始反结账,如下图所凯答示,然后进入下一步。

7、最后,完成上述步骤后,依次选择“供应链”--“仓存管理”--“期末处理”选项,双击“期末处理”,进行期末结账处理即可,如下图所示。这样,问题就解决了。

K3中固定资产模块如何反结账

金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结账,在期末结账的界面上选择【反结账】,单击开始即可

固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡片进行固定资产增减变动情况的登记;二是根据各种折旧计算方法计算固定资产折旧。对于折旧计提,主要是通过设置自定义转账凭证的方式,自动编制机制转账凭证传递给账务处理功能模块。

扩展资料:

固定资产模块同时也提供了固定资产按类别、使用情况、所属部门和价值结构等进行分析、统计和各银消种条件下的查询、打印功能,以及该模块与其他模块的数据接口管理

反结账是指在会计电算化过程中的一个模块或操作步骤,是将业务期间反结到上一乱拍期的哗搏羡功能,反结账之后不会删除任何任务数据,但为防止与其他业务系统期间不一致造成业务数据的紊乱,请慎重使用该功能。

已经结账的会计期间是不能修改财务数据的,反结账成功以后,可以对的账务做一些调整和修改。同时还可能涉及的功能依次是反记账、反审核,就是取消已经记账的凭证记账标志和审核标志,然后才能去修改或增删凭证,或对凭证编号进行调整等。

参考资料来源:百度百科-会计电算化

百度百科-固定资产模块

金蝶K3怎么反过账

1、有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、登录系统后,按照路径找到[反结账处理]按钮双击。

3、如果感觉查找不便,也可以直接在界面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。行携

4、档型伏这时会弹出[反结账]操作界面。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统上期单据处理完成后,再次进行期未结账处理租誉。

金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊

金蝶K3固定资产反结账的方法如下:裂链

1、首先有反结账权限用户,登录相应的账套。

2、然后登录系统后,按照如图所示路径找到[反结账]按钮双击。

3、可以直接在界中陆面右上角直接输入反结账的快捷编号20060后回车。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定卖源顷反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、最后反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,这样问题就解决了。

金蝶财务软件怎么反结账,怎么反过账

金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方肢迟法如下:

1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。

2、反过账操历李李作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已扰纯审核,则需反审核后再修改,  由过滤条件直接进入会计分录序时簿。

4.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击

5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

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