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t3财务软件退货如何做(t3退钱)

2023-05-01 08:07:09会计软件196

小编在文章中要给大家解读的是t3财务软件退货如何做,针对使用财务软件的会计朋友介绍了t3退钱的相关内容,希望对您有帮助。

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怎么退掉刚买的用友财务软件

当时,销售人员应该给你轮宴手介绍过产品和演示功能,如果拾销售人员故意夸大了产品功能,你可以找他们老板投诉,但退货是不大可能,或者换其他系列产品,可能性大些,大部分企业用的用友腊嫌的管理软件基本都能满足企业需要,是不在项目前的沟通有问题? 责任是双方的,主要要协商解决方法,多交流下,不祥源要一下子就把谈判陷入僵局,对此对彼都没好处。

畅捷通t3里怎么在购销存里做销售商品退货业务

1.销售业务发生:在销售模块,增加销售订单,

2.发货时芹哗:销售订单流转生成发货单(或参照销售订单生成发货单),并生成销售出库单。流转生成销售发票。

3.销售结算时:点击“收款结算”-选择客户-“增加”-输入结算方式和金额-“保存”-“核销”-输入本次结算金额-点击“保存”

4.当客户发现有产品不合格要求退货,协商成功退货。

业务步骤:

1)填制一张退货单(点击“发货单”-“增加(退货单)”),此时退货单上的数量为负数,单价为销售时的单价;填制一张红字的销售发票(通过退货单流转生成一张红字的销售发货单)

2)收到的款项全部退回给客贺含户:在软件中填制一张红字的收款单(点击“收款结算”-选择客户-“切换”-“增加”)填制的一张红字的收款单在软件中要进行核销(点击“核销”-输入本次结算的金额-“保存”)。

3)然后购销单据制单禅首笑和发票制单,退货业务就处理完成。

用友T3用友通如何对红字入库单进行结算?

对于红字入库单分两明乎镇种情况进行结算t3财务软件退货如何做

1. 对于退货填制t3财务软件退货如何做的红字退货单t3财务软件退货如何做,可以在取得供货单位的退货发票后,进行结算。如果退货单与退货发顷雹票一致,可以自动结算,否则采用手工结算。

2、对于原数冲回负数入库单,可以用手工结算功能。

具体方法为:

第一种情况:

自动结算时,选择“红蓝入库单”和“红蓝发票”进行结算。手工结算时,

(1)选择要结算的退货单

(2)选择要结算的退货发票(3)计算机自动将本次选择的数据汇总,以汇激粗总表显示出来,再用鼠标按〖结算〗按钮就可以完成退货结算。

第二种情况:

在进行采购结算时,可以选择原有错的兰字入库单和冲错的红字入库单进行结算。

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某公司发出的存货用先进先出法计价.如果退货了,怎么在财务软件操作

存货发出采用

先进先出法

计价,其实就是按发生时的实际计漏轮源价,不存在

价格差异返态

问题。

在贷方红字桐斗记账就可以了。

用友T3操作流程

用友T3操作流程

你知道用友T3操作流程是怎样的吗?你对用友T3操作流程了解吗?下面是我为大家带来的用友T3操作流程,欢迎阅读。

一系统管理

1、登录系统管理

点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin,密码为空)——确定;

2、建立账套

点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。

3、增加操作员

点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

4、设置操作员权限

点击权限——设置帐套操作员的权限

5、账套的输出、引入

引入输出账套:系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同,以免覆盖账套)

二总账系统

1、基础设置

(1)凭证类别的设置

基础设置 → 财务 → 凭证类别

(2)会计科目的`增加、删除、修改

基础设置 → 财务 → 会计科目

2、总账

 誉孝 (1)期初数据的录入

总账 → 设置 → 期初余额(录入余额时先录入末级科目的期初余额,上一级科目余额自动汇总)

(2)选项设置

总账 → 设置 → 选项 → 账簿 → 凭证、账簿套打前面打对钩 → 确定

(3)做帐

填制凭证 → 审核凭证 → 记账 → 转账 → 结账

填制凭证:增加 → 摘要、科目、金额

作废凭证:填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单 → 作废

取消作废:填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单 → 作废/恢复

整理凭证:填制凭证(找到要作废的凭证) → 制单 → 整理凭证

审核凭证:退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

(4)记账

记账:总账 → 凭证 → 记账

反记账:总账 → 期末 → 对账(Ctrl+H)输入口令,也就是登录密码(提示恢复记账前状态已被激活) → 凭证 → 恢复记账前状态 → 1、最近一次记账前状态 2、XX年XX月初记账前状态

(5)结账

结账:总账 → 期末 → 结账

 态虚谈 反结账:月末结账 → Ctrl+Shift+F6 → 输入口令也就是登录密码

三UFO报表设置

1、报表处理

启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页

2、报表公式设计

格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和

3、舍位平衡公式

数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1,区域中的数据除10;为2则除100。——舍位计算时——数据——舍位平衡

4、查看报表公式

数据——公式列表帆碰框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核

数据——审核

6、表页管理

增加表页——编辑——插入——表页;追加表页:编辑——追加——表页;删除表页:编辑——删除——表页;表页顺序:数据——排序——表页;表页交换:编辑——交换——表页;查找表页:编辑——查找

四常用的用友财务软件快捷键如下:

F1帮助(在线帮助)

F2参照(光标所在字段的参照)

F3查询(在账表及列表中调出查询条件窗)

F5增加(新增一张凭证或单据)

F6保存(保存单据、凭证或账表格式)

F7 会计日历

F8 成批修改(850 新增功能)

F9 计算器

F10 激活菜单

F11 记事本

F12 显示命令窗(850 新增功能)

Ctrl+F3 定位(用于单据、列表和报表界面)

Delete 删除

Page UP 上一个/ 张

ALT+ Page UP 第一个/ 张

Page Down 下一个/ 张

ALT+ Page Down 末一个/ 张

Ctrl+I 增行(在单据操作时新增一行)

Ctrl+D 删行(在单据操作时新增一行)

Ctrl+X 剪切

Ctrl+C 复制

Ctrl+V 粘贴

Ctrl+P 打印

Ctrl+F4 退出当前窗口

ALT+F4 退出系统

Ctrl +H 反记账

Ctrl+Shift+F6 反结账

Ctrl+ Alt+ G 修改固定资产折旧额

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用友t3软件怎么做假退料处理

1.工业企业存货核算有假退握纯料的功能,假退料主要是用于车间已领用的材料,在月末尚未消耗完,下月需要继续耗用,则可不办理退料业务,填制假退料单进行成本核算。

2.本月在存货核算里做假退料单不用审核,直接做正常单据记账,生成红字凭证。

3.本月结账后下月会自动生成蓝字回冲单回冲本月红字,并且蓝字回冲假退料单自动记账

4.在单据列表中只能看到红字的假氏皮轿退料单

5.在明细账中能查看到蓝字回冲假退料单,红蓝假退料歼肆单单据编号一致。

【业务场景】是指每月底生产车间领用原料,但未使用完毕的,需在回到仓库,下月初在领料到生产车间,现实中这些原料并没有真正退库,只是为了核算成本才需要退回到仓库。

【解决方案】生产车间月底盘点后,做材料出库退回到仓库,真实的原料还在生产车间,下个月初在生成一张材料出库单,将该原料出库到生产车间。主要是核算会计期间内的成本,去掉领到生产车间,又未使用的原料成本。增加收发类别,方便财务人员按收发类别生成财务凭证,出库类别选择假退料。通过假退料单,复制一张相同的,更改业务类型和出库类别,把数量改成正数。单据日期选择下个月初。这样再统计本月份直接材料领用成本时就会减去在生产车间又未使用的材料成本,成本归集更为科学。

上述便是关于t3财务软件退货如何做和t3退钱的全部内容,如果未能够解决您财务软件相关的问题,请咨询右侧在线客服。

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