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包含精财财务软件怎么样反结的词条

2022-06-17 20:40:20软件知识157

本篇文章小编要给大家谈谈精财财务软件怎么样反结,以及对应的知识点,希望对各位有所帮助,如您有疑问可咨询右侧在线客服哟。

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金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作

金蝶财务软件反过账的快捷键是ctrl+f11,在金蝶软件的住界面同时按下ctrl键和键盘上方的11键,就会弹出一个新的窗口提示是否要进行反过账,根据提示点击确定按钮就可以反过账了。反过账成功后才可以进行反结账,反结账有两种方法,第一种方法是在金蝶软件主界面,同时按下ctrl键和键盘上方的f12键,会弹出一个新的窗口提示是否要进行反结账,根据提示点击确定即可,第二种方法是点击期末处理,点击反结账按钮,也可以进行反结账操作。反过账反结账都操作完成后,想要修改凭证,还需要把凭证反审核,具体操作如下,点击凭证审核,在会计分录序时表里选择需要修改的凭证,点击打开凭证,再点击一次审核按钮,反审核就操作完成了。

反结账的操作步骤

以用友U8为例,操作步骤如下:

1、以账套主管身份进入用友U8财务系统,依次输入用户名、密码;

2、打开总账系统模块,点击【总账】,再点击【期末】,后点击【结账】;

3、进入结账界面后,选择要取消结账的最后一个结账月份;

4、按键盘组合键ctrl+shift+f6,输入账套主管口令,点击确定。

反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

会计软件如何做反结账

帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账,在计入对账(总账—期末—对账),按ctrl+h,恢复记账前状态,进入总账—凭证—恢复记账前状态,自己选择需要恢复记账的凭证范围。

金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?

1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。

2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。

3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:

a.  由过滤条件直接进入会计分录序时簿

b.  进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。

关于精财财务软件怎么样反结和的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?您可在下方评论,小编会随时解答您财务软件相关问题。

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