财务软件反记账在哪里找(会计信息系统怎么反记账)
小编在文章中要给大家解读的是财务软件反记账在哪里找,针对使用财务软件的会计朋友介绍了会计信息系统怎么反记账的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:
- 1、用友t3怎么反记账
- 2、金蝶如何反记账
- 3、财务软件用友u8怎样反记账?
- 4、用友财务软件T6如何反记账,反结账
- 5、反记账怎么操作
- 6、用友T3如何反记账?
用友t3怎么反记账
如下:
工具/原料:DESKTOP-KV235HV x64、Windows 21H1、用友T3
1、点击对账
登录用友软件后财务软件反记账在哪里找,依次点击总账-期末-对账进入下一步。
2、恢复记账前状态功能已被激活
在弹出的对账页面中财务软件反记账在哪里找,按Ctrl+H组合键,在弹出的页面中点击确定恢复记账前状态功能已被激活。
3、点击恢复记账前状态
回到主页面,点击总账-凭证-恢复记账前状态进入下一步。
4、选择恢复记账前的日期状态
进入恢复记账前状态页面后,选择需要恢复的反记账日期后,点击确定,输入账套主管口令即可。
金蝶如何反记账
问题一:金蝶软件如何反结账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
问题二:金蝶kis怎么反记账 反过账:Ctrl+F11
反结账:Ctrl+F12
如果键盘上F11上有两个键,并且在下面,那可能需要按Fn+Ctrl+F11
如果是商贸版、专业版,在凭证管理里面,先查询出来,右击已过帐的凭证,有反过账的,如果是新版本的,需要在应用商店里面搜索反过账插件,添加下,就有了;
如果是旗舰版,也差不多,不过新版本,需要另外下载反过账插件的!
问题三:在金蝶软件中怎样反记账呢??? 反记账?还是反过账、反结账。你可以在帮助里点开帮助手册,那里有教你的
问题四:金蝶财务软件反结账 反记账的方法 反过账:ctrl+F11,反结账:crtl+F12
问题五:金蝶KIS专业版怎样反结账 你直接点结账里面有个反过账按钮你一按就可以了 或者反结账:CTRL+F12
问题六:金蝶KIS如何当期反结账反过账 反过帐:打开金蝶后,按CTRL+F11为反过帐,跳出对话框后,选择要反过帐的凭证号就行了;反结帐:打开金蝶后,按CTRL+F12为反结帐,反结帐月份为当前已结帐的最后一个月份。
问题七:金蝶KIS专业版的财务如何反结账? 金蝶说权限和其他用户冲突,但是我用manager进去也不行
这功原因不是因为不能反结账,你操作是对的
你这样解决 开始----程序----金蝶----工具----系统工具---系统工具----网络控制工具,打开后你清除一下就可以了
问题八:金蝶在线会计如何反结账 20分 按照步骤操作:
1:选择结账选项后,会出现结账和反结账两个选项,选择反结账。
2:反结账点击完毕后,把所有凭证都反过账一遍,需要修改哪张凭证,就让审核人取消审核,重新修改凭证。
3:在系统设置中,把修改的用橡皮擦工具擦除,审核人把修改的凭证再审核一下之后把所有凭证再过账。
4:最后结转损益,结账即可。
问题九:金蝶财务软件专业版是怎么反结账的呢? 财务,点击账务处理、期末结账,有个反结账单选;
业务,存货核算、业务期末结账、反结账单选,下一步。。。
问题十:金蝶怎么反过账 标准版和迷你版
CTRL+F11 反过账
CTRL+F12 反结账
CTRL+F9 反扎账
按F1打开帮助菜单里面可以看到快捷键表的
如果是专业版那么在凭证管理的编辑菜单里可以找到反过账选项
财务软件用友u8怎样反记账?
一、登录软件,打开“总账模块”,进入“期末”,点击“对账”,弹出对话框,同时按Ctrl H两键,输入操作员密码,此时出现提示“恢复记账状态已激活”;
二、此时“总账模块”,“凭证”,就出现了“恢复记账前状态”,点击进入,选择恢复到“月初”或“最后一次记账前状态”就可以了。
用友财务软件T6如何反记账,反结账
T6软件反记账财务软件反记账在哪里找:
1、总账模块中财务软件反记账在哪里找,点击“期末-对账”,如下图所示财务软件反记账在哪里找:
2、点击“对账”后,出现下图:
3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:
5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复财务软件反记账在哪里找的记账前状态后点击确定。
6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。
T6软件反结账:
1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:
2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:
3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
反记账怎么操作
反记账怎么操作
第一步、反结账1、进入用友软件财务软件反记账在哪里找,打开总账系统模块财务软件反记账在哪里找,依次点击总账——期末——结账,如图所示: 2、在弹出财务软件反记账在哪里找的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。如图所示: 第二步、反记账1、依次点击总账——期末——对账,如图所示: 2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮,如图所示: 3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态,如图所示: 4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证, 以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
反记账的基本信息
反记账是电算化财务在经过记账后,需要返回记账前状态时,进入对账状态下按住"CTRL"+"H"键激活恢复记帐前状态功能,然后点击它,就可以将电算化账务恢复到记帐前状态。
反记账这种说法是及其错误的,误导人的。理论上没有这样的叫法,是某些软件"自创"的叫法。准确的说法应该是结账撤回。同样的例子还有反审核,其准确的说法应该是审核撤回。希望各大软件厂商不要再误导广大用户了。
记账的规范
1.登记账簿时,应按记账凭证日期、编号、经济业务内容摘要、金额等逐项记入账内。应做到登记准确、及时、书写清楚。2.为了使账簿记录保持清晰、耐久,便于会计账簿的保管,便于长期查考使用,禁止涂改。记账时,应使用钢笔和碳素墨水、蓝黑墨水书写,不得使用铅笔或圆球笔(银行的复写账簿除外)。
3.账簿中书写的文字和数字,应紧靠行格的底线书写,约占全行格的2/3或1/2,数字排列要均匀,大小数要对正。这样,不仅可使数字得到清晰的反映,也便于改正记账错误。
4.登记完毕后,要在记账凭证上签名或盖章,并注明已登记的符号“√”(表示已经登记入账),以便检查记账有无遗漏或错误。
5.总账应根据记账凭证汇总表登记;日期、凭证号都应根据记账凭证汇总表填写,摘要栏除写“上年结算”及“承前页”外,应填写凭证汇总的起止号。
明细账应根据记账凭证登记,日期填写月日,如果同一月份有多笔业务,除第一、二笔外,以下各笔可用点点代替,但换页的第一、二笔必须填写。凭证号栏与摘要栏按记账凭证号与摘要填写。
现金日记账应根据记账凭证逐笔登记。
银行存款日记账应根据支票存根或其他银行结算票据逐笔登记,“种类”项按银行结算种类填写,“号数”只填写支票的后四位数字。
各种账簿按页次顺序连续登记,不得隔页跳行登记。如果发生隔页、跳行时,不得随意涂改,应在空行空页的金额栏由右上角向左下角划红线注销,同时在摘要栏注明“此行空白”或“此页空白”字样,并由记账人员压线盖章。订本式账簿,不得任意撕毁。
6.下列情况可用红色墨水。登记账簿须用蓝黑色墨水书写,不得使用圆球笔或铅笔,但下列情况可用红色墨水:
(l)按红字冲账的记账凭证,冲销错误记录。记账以后,如果发现记账凭证应借、应贷科目或金额发生错误,并己登记入账,引起账簿记录错误,可先用红字填制内容相同的记账凭证,冲销原错误记录,然后用蓝、黑字填制正确的记账凭证,重新登记入账。记账以后,如果发现记账凭证和账簿记录金额有错误,并且所记的错误金额大于应记的正确金额,但原记账凭证和账簿所记的会计科目及其记账方向并无错误,则用红字冲销它的多记部分金额。
(2)在多栏式账页中,登记减少数。在多栏式账页中,只设借方(或贷方)栏目登记增加数,若需要登记减少数时,则用红字在表示增加栏目中登记。
(3)划更正线、结账线和注销线。
(4)冲销银行存款日记账时,用红字登记支票号码,进行冲销。
(5)存货按计划成本计价,在调整发出材料成本差异节约额时,用红字冲减成本差异。
(6)采购材料或商品时,货物已到达企业,而结算凭证尚未到达,则在月末时,先按暂估价入账,下月初用红字冲回暂估价,以便结算凭证到来时正常入账。如表3-2所示。
(7)当销售货物发生退回时,则用红字冲减己入账的该笔货物销售收入和销售成本。
(8)会计制度中规定用红字登记的其他记录。
7.结出账户余额后,应在“借”或“贷”栏内写明“借”或“贷”字样;没有余额的账户,应在“借”或^贷”栏内写“平”字,并在金额栏内元位上用“0”表示。
8.账簿中账页下端最后横线以下,一律空置不填。
9.每一账页登记完毕结转下页时,应在下页第一行摘要栏注明“承前页”字样。
所有账户一律不做“过次页”。
办理“承前页”时,次页第一行的日期均以前一页最后一笔记录的日期作为“承前页”的日期。日记账承本日发生额连续累计数及余额,损益账户承本月发生额连续累计数及余额。
如果账簿最后一行为日结、月结、季结或年结的,办理承前页时应承借、贷、余日结、月结、季度或年结数。对于不需加计发生额的账户,办理承前页时,只承前页的日结、月结、季结的余额;对于需要加计发生额的账户,办理承前页时,承借、贷、余三栏目结、月结、季结数,记在第一行。
在办理承前页时,需要加计发生额的科目有:现金、应付工资、应交税金、主营业务收入、其他业每收入、营业外收入、主营业务成本、主营业务税金及附加、营业费用、管理费用、财务费用、其他业务支出、营业外支出、利润分配等。
用友T3如何反记账?
用友T3反流程:取消结账→取消记账→取消审核→修改凭证。
1、取消结账(用账套主管操作):点“总账—期末—结账”财务软件反记账在哪里找,打开财务软件反记账在哪里找了结账窗口财务软件反记账在哪里找,选择需要取消结账财务软件反记账在哪里找的月份财务软件反记账在哪里找,同时按“CTRL+SHIFT+F6”,输入账套主管的口令点“确定”。
2、取消记账(用账套主管操作):点“总账—期末—对账”,打开了对账窗口,同时按“CTRL+H”,弹出“恢复记账前状态已被激活”点“确定”,退出,点“总账—凭证—恢复记账前状态”,选恢复方式的第二种,输入账套主管的口令。
3、取消审核(用审核人操作):查看凭证是谁审核的,由审核人注册登录后,点“凭证-审核凭证”,找到要取消审核凭证,点“取消”即可。
上述便是关于财务软件反记账在哪里找和会计信息系统怎么反记账的全部内容,如果未能够解决您财务软件相关的问题,请咨询右侧在线客服。