用友财务软件如何设置按月计提(用友计提本月折旧怎么操作)
小编在文章中要给大家解读的是用友财务软件如何设置按月计提,针对使用财务软件的会计朋友介绍了用友计提本月折旧怎么操作的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:
- 1、在会计处理中,用用友财务软件,月末如何计提折旧呢,请详细解答一下,谢谢
- 2、用友通T3怎样计提本月固定资产折旧,生成凭证?
- 3、财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结
- 4、用友财务软件月末怎么计提工资
- 5、用友u8如何计提折旧?
- 6、用友软件怎么计提折旧?
在会计处理中,用用友财务软件,月末如何计提折旧呢,请详细解答一下,谢谢
首先进入你的用友固定资产模块——折旧分摊——计提本月折旧——返回总帐修改相关摘要就行了!
用友通T3怎样计提本月固定资产折旧,生成凭证?
用友通T3计提本月固定资产折旧,生成凭证步骤如下:
1、单击桌面的T3图标,输入用户名和密码,登陆进去。
2、打开固定资产,计提本月固定资产折旧(固定资产——处理——计提本月折旧)。
3、点击计提本月折旧后,要稍微等待一些时间;待计提完成之后,会看到计提折旧清单。
4、计提清单生成后,生成计提折旧的凭证:固定资产——处理——批量制单。
5、选中未制单的卡片,然后进行相关设置,然后单击凭证。
6、单击凭证后,会弹出凭证制单界面,如果设置了凭证的类别,应注意此处为转账凭证,并非收款凭证和付款凭证,确认无误后,点击保存,凭证就能传递到总账系统,完成本月固定资产计提折旧业务。
注意:没有固定资产模块是不能自动计提折旧的需要手工输入,期间损益结转完了的话就要先删除结转凭证,再输入折旧。
财务软件用友U8记帐凭证如何进行月结
1、在用友财务软件中选择记账窗口,将当月的凭证进行记账以后回车确定。
2、这个时候需要转账生成,点击期间损益结转以实现这一点并回车确定。
3、下一步进入对账的操作,需要核对出正确的对账结果,这样的话就可以了。
4、为了处理凭证的结账问题,在这里选择所要结账的月份并按照提示完成即可。
用友财务软件月末怎么计提工资
用友财务软件月末怎么计提工资
你自己录入一个适合你公司计提工资的凭证,然后设置为常用凭证,然后每个月点击选择该凭证就可以,用友的常用凭证里面也有供你选择使用的计提工资的凭证;选择适合你公司的就可以。
用友u8如何计提折旧?
1、双击[计提本月折旧],弹出计提折旧提示窗口,选择[是]。
2、在提示是否计提时,选择[是]。
3、处理完成后显示折旧清单,点击[退出],提示计提折旧完成。
扩展资料:
计提折旧原则
当月新增固定资产当月不计提折旧,下月开始计提折旧;当月减少固定资产当月照提折旧,下月开始不计提。
无形资产与固定资产恰恰相反:
当月增加的无形资产,当月开始摊销;当月减少的无形资产,当月不再摊销。
参考资料来源:百度百科-计提折旧
用友软件怎么计提折旧?
问题一:用友通怎样自动生成计提折旧的凭证 没固定资产模块是不能自动计提折旧的,折旧凭证要手工输入,期间损益结转完了的话就要先删除结转凭证,再输入折旧,然后重新结转,不然数据会不准的。
问题二:用友软件计提折旧的步骤 点制单处理,就可以生成凭证了,在凭证查询里可以看到凭证来源。固定资产模块!
问题三:用友u8如何计提折旧? 用友U8计提本月折旧后有清单直接点生成凭证。
在固定资产模块点击折旧,就会自动生成凭证 ;
福凭证(voucher),又称会计凭证,是指能够用来证明经济业务事项发生、明确经济责任并据以登记账簿、具有法律效力的书面证明。如果使用的凭证是虚假的或者是不合法的,那么整个会计核算就不可能是真实的。
问题四:在会计处理中,用用友财务软件,月末如何计提折旧呢,请详细解答一下,谢谢 首先进入你的用友固定资产模块――折旧分摊――计提本月折旧――返回总帐修改相关摘要就行了!
问题五:用友财务软件U8中怎么计提固定资产折旧,详细步骤。谢谢 月末本期固定资产相关业务处理完毕,点计提折旧,如果你是固定资产和总账集成使用户计提完折旧点制单(制作凭证),然后月末结账;如果你就是单一固定资产模块,计提完折旧,删除制单记录,点月末结账即可
问题六:用友软件机关单位怎样计提折旧 我是用友技术工程师,这个得看你所的审计要求了,应该一般按常规,如果有固定资产模块就可以直接计提。没有就得手工计提。
问题七:用友软件计提折旧怎么生成凭证 5分 折旧提完后查看折旧分配表,在折旧分配表上面的菜单中就有凭证功能;
或者在批量制单中直接生成凭证;
问题八:用友t6l财务软件怎样计提折旧 如果启用固定资产模块,可以根据前期折旧设置自动计提,如果没启用此模块,手工算好在总账系统录入凭证。
问题九:用友软件中的固定资产如何计提折旧? 先用七月的时间登录,然后把固定资产月结了,然后再用8月的时间登录就行了。
问题十:用友软件如何计提固定资产折旧??? 这个→财务帐套累计折旧:0→到→总账→期初余额→先查一下
然后到 固定资产→卡片管理→对→原始卡片→逐张核对→
平衡条件:
①固定资产帐套原值=财务帐套原值
②固定资产帐套累计折旧=财务帐套累计折旧
你
①≠
②≠
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