4方财务软件如何反年结(4方财务软件打不开的原因)
小编在文章中要给大家解读的是4方财务软件如何反年结,针对使用财务软件的会计朋友介绍了4方财务软件打不开的原因的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:
- 1、会计软件如何做反结账
- 2、速达财务软件已结账后如何反结帐
- 3、新中大财务软件 如何反月结 反年结
- 4、新中大财务软件怎样跨年度反结账
- 5、金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作
- 6、用友年度结账后如何反结账
会计软件如何做反结账
帐套登陆进入反结账月份,进入总账—期末—结账,选中反结账月份,按ctrl+shift+f6,完成反结账,在计入对账(总账—期末—对账),按ctrl+h,恢复记账前状态,进入总账—凭证—恢复记账前状态,自己选择需要恢复记账的凭证范围。
速达财务软件已结账后如何反结帐
1、首先打开财务软件——进入到财务软件4方财务软件如何反年结的主控台——点击“财务会计”。
2、接着进入“财务软件”模块之后——点击“应收款管理”。
3、然后进入“应收款管理”模块后——选择“应收款管理”模块下4方财务软件如何反年结的子功能“期末处理”。
4、接着进入子功能“期末处理”模块后——选择“期末处理”模块下的明细功能“05065反结账”。
5、然后进入明细功能“05065反结账”之后——弹出窗口“期末处理窗口”点击反结账。
6、最后点击继续即可。
新中大财务软件 如何反月结 反年结
进入 帐务处理——系统管理——数据安全维护——数据修复
修复一次是反月结,两次是反记帐
依次类推 在12月份如果需要修改 1月份凭证4方财务软件如何反年结的话 需要修复 11*2=22次,然后在该月将需要修改4方财务软件如何反年结的凭证取消签字(反审核),然后再修改凭证
接着 就返回到正常的操作步骤,审核凭证,记帐,月结
做此操作前,建议先把数据单独备份一下
反年结 步骤比较多,主要是单机版中没有此功能,需要在数据库中调整相关的年结标志
变通的解决办法是在上年录入调整凭证,在本年再调整科目期初余额,具体的步骤是先反月结到1月份,然后在 系统管理——数据安全维护——调整科目年初余额 菜单中进行
新中大财务软件怎样跨年度反结账
跨年度反结账
1、以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。
2、以前的产品在会计叙事薄点右键,有反结账功能,尤其应国家发布的《会计信息化规范》要求,不直接提供这个功能,需要在软件界面上的应用商店中的第三方应用中添加反结账功能。
3、以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下载工具。
扩展资料
⑴结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。
①对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。
②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。
③需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。
④总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。
⑤需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。
参考资料:百度百科-结账
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。具体的方法如下:
1、打开软件后,按Ctrl+F12,直接点击“完成”即可。直接点期末结帐可以有反结帐的选择。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11。有些电脑需要F1~12的键需要按Fn键才有效,也就是需要同时按Fn+Ctrl+F11或F12),先反结帐再反过帐就可以修改凭证了。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改, 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
4. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击
5、下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
用友年度结账后如何反结账
1、登录帐套,2014年度,点总账-期末处理-结账页面。
2、点12月结账的行,按住Ctrl键+Shift键,点F6键。
3、输入密码,确定。
扩展资料
1、反结账就是把原本已经结账完毕的账务重新恢复到结账前前的状态,这个一般情况下会出现本月结账时,发现本月会计账务处理有问题、有错误。
2、就可以通过反结账来把已经的帐恢复到未结账之前的状态下,再来把错误的会计分录修改正确后再重新结账。
3、当前,会计电算化在我国已得到基本普及,在应用过程中与以往的手工记账相比优势明显。
4、计算机的运算速度快、计算精度高、提供信息全面,大大提高了会计工作的质量,改变了会计工作的面貌。
5、会计电算化以功能模块组合工作方式代替人工自动完成日常账务处理工作。包括可以自动记账、自动结转、自动对账、自动结账等,甚至能够“反记账”、“反结账”。
6、会计电算化以其高效、自动、方便、准确等优点正日益受到广大会计人员的欢迎。但是,计算机毕竟依靠的是人为设计的程序化工作流程,在日常工作中相应地会产生许多新问题。
7、反记账”是指将已经记账的凭证通过记账的反向处理,恢复到记账前的状态。
8、“反结账”则是在已经结账的期间,通过取消结账的做法,解除封账,恢复到结账前的状态。在计算机特定的工作环境中,笔者认为这些做法有一定的可行性。
9、实际工作中如果存在错误的记账凭证,不施行“反记账”的话则将导致账簿中存在大量无用的冗余信息,影响对会计信息的使用。
参考资料:百度百科-会计电算化
百度百科-结账
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