财务软件里如何反结账(反结账操作)
小编在文章中要给大家解读的是财务软件里如何反结账,针对使用财务软件的会计朋友介绍了反结账操作的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:
金蝶财务软件如何反过账
金蝶是一款财务软件,在财务工作过程中出现错误,在取消过帐的基础上还要对已做的财务数据进行修改,重新过帐就要反过账。
具体的方法如下:
1、打开软件后,同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
2、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改。操作如下图: 由过滤条件直接进入会计分录序时簿。
3、进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
扩展资料
主要功能:总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。
日常业务操作流程图: 企业门户——业务——财务会计——总帐——填制凭证——审核凭证(制单人不能和审核人是同一人)——记账——月末处理(结账 )
注:对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
反结账操作流程图:反结账(Ctrl+Alt+F6)
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字)
参考资料来源:百度百科-帐务处理系统
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。
3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下:
a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿
b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。
新中大财务软件如何反结账
1.用财务主管的身份进入帐务处理系统,然后是进入系统管理,系统管理里面有数据安全维护,里面有个数据修复,如果只是做了记账的话,点一下数据修复就可以了,如果是记账和月结都做了的话,得点2下数据修复,第一次是反记账,第二次是反月结。
2.用财务主管进入帐务处理-系统管理-数据安全维护-数据修复-修复两次,一次是反月结,第二次反结帐。
3.月结与反月结。
月结:日常账务→凭证处理→月结→确定→是。
反月结 : 以账务主管进入系统→系统管理→数据安全维护→数据修复→输入系统管理员密码12345→修复→是。
用友财务软件T6反记账,反结账的操作是什么?
T6软件反记账:
1、总账模块中,点击“期末-对账”,如下图所示:
2、点击“对账”后,出现下图:
3、出现上图后,按下CTRL+H键,会弹出恢复记账前状态功能已被激活,点击“确定”,如下图:
4、点击“确定”后,总账模块凭证菜单栏会出现“恢复记账前状态”,如下图:
5、点击“恢复记账前状态”出现下图,选择所需要恢复的记账前状态后点击确定。
6、点击确定后,出现密码框,输入密码后,点击确认即可完成反记账操作。
T6软件反结账:
1、总账模块中,点击上面菜单栏的“期末-结账”,如下图所示:
2、点击“结账”后,出现下图时,将鼠标移至最后一个已结账的月份:
3、按下CTRL+shift+F6键,会弹出输入有权限操作员密码,输入密码后点击“确认”。即可完成反结账操作。
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