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新中大财务软件如何反结(新中大财务软件反结账数据丢失了)

2023-03-02 01:16:30好会计问答70

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新中大怎么反记账

新中大财务软件反记账的程序如下:1,先反记账,再反审核。

2,注意一点:反记账与反审核都要从最近结账的一个月起,比如账做到10月份,就要从反10月份,反9月,反8月。。。这样一直反到3月。

新中大财务软件如何反年结我要调整2008年的账,之前的会计一直没有把银行账对上,现在老板要我重新做账

这个得看软件是那个版本新中大财务软件如何反结,是什么系列。处理方法新中大财务软件如何反结,主要有两种

1、是有2008年年结前新中大财务软件如何反结的备份数据新中大财务软件如何反结,那只要将会计年度切换到2008年,进行数据恢复就行。

2、如果没有新中大财务软件如何反结的2008年年结前的备份数据,同时对计算机数据库不太明白,最好就请软件的售后服务做下,如果精通计算机和数据库,可以进入后台数据库,将12月份的年结字段的值设为空。

新中大财务软件怎样跨年度反结账

跨年度反结账

1、以前的产品 界面上不存在反结账按钮新中大财务软件如何反结,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

2、以前的产品在会计叙事薄点右键,有反结账功能,尤其应国家发布的《会计信息化规范》要求,不直接提供这个功能,需要在软件界面上的应用商店中的第三方应用中添加反结账功能。

3、以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下载工具。

扩展资料

⑴结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。

①对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。

②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。

③需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。

④总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为新中大财务软件如何反结了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。

⑤需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以新中大财务软件如何反结了,不需另结出“本月合计”数。

参考资料新中大财务软件如何反结:百度百科-结账

新中大如何取消已审核的单子

首先要看是什么软件

如何取消审核呢?不是每一位金蝶使用者都可完成这个操作,要实现取消审核操作,先要以审核人身份登录财务软件,之后直接点击财务软件中的审核选项便可取消审核,那些没有过账的财务凭证可直接取消审核;而那些已经过账的财务凭证,先要取消过账之后才能取消审核。

没有过账的记账的记账操作,可轻松完成取消审核操作;而已经过账的记账操作先要完成取消过账。取消过账也叫财务反过账,是针对已经过账凭证进行的消账操作,然而什么财务凭证过账呢?

财务凭证过账是会计把科目登记到财务账簿的过程,完成财务过账后的凭证没法直接进行更改,通过补充凭证或红字冲销操作可进行凭证更正。进行凭证消账操作前,企业会计一定要仔细审核一下财务账簿,尽可能不要进行反过账操作。

财务软件系统能检测到记账凭证的数据关系,但是没法落实财务凭证的业务关系和类型。进行凭证消账操作,先要找到企业的分录序时簿,打开分录序时簿中的凭证查询界面进行查找,用鼠标点击一下便可完成反过账。

这种凭证反过账操作是比较繁琐的,企业会计点击CTRIL和F11按钮便捷进行反过账操作,然后进入凭证中进行反过账操作。如果会计要进行部分凭证反过账处理,那财务软件中的部分凭证反过账选项可帮您实现;通过设置字号也可选中凭证,之后返回到凭证查询模块进行取消过账操作。

新中大财务软件 如何反月结 反年结

进入 帐务处理——系统管理——数据安全维护——数据修复

修复一次是反月结,两次是反记帐

依次类推 在12月份如果需要修改 1月份凭证的话 需要修复 11*2=22次,然后在该月将需要修改的凭证取消签字(反审核),然后再修改凭证

接着 就返回到正常的操作步骤,审核凭证,记帐,月结

做此操作前,建议先把数据单独备份一下

反年结 步骤比较多,主要是单机版中没有此功能,需要在数据库中调整相关的年结标志

变通的解决办法是在上年录入调整凭证,在本年再调整科目期初余额,具体的步骤是先反月结到1月份,然后在 系统管理——数据安全维护——调整科目年初余额 菜单中进行

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