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财务软件如何返回上年度(财务软件如何返回上年度数据)

2023-03-02 05:51:30好会计问答62

小编在文章中要给大家解读的是财务软件如何返回上年度,针对使用财务软件的会计朋友介绍了财务软件如何返回上年度数据的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:

金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账

金蝶年末结账了,但是我还没有做12月的凭证,我如何返回做上年12月的账

是什么版本的呢?如果是K3 直接可以反结账至上个月

如果是KIS 迷你版 标准版 这些版本是一年一个帐套文件 所以找到你年结之前的备份文件恢复吧 录入凭证后 再年结

在金蝶做5月的账,5月的账在没有结账的情况下,能不能返结账4月的账

这个要看你的版本,比较新的版本是不允许反过账反结账了,但是旧的版本是可以的

2006年12月的账改了摘要后 过账期末结账后日期变成2007年1月了 请问怎么返回2006年12月 是金蝶迷你版

年结后原帐套封存,当前可查询的只是2007年度的数据,查询方法不变。

若要查询以前年度数据,操作如下:

在原帐套的存放目录下有一个后缀为a06的文件,将其改名为ais后缀的文件就可以用金蝶软件打开查询了

例如:如果原帐套存放在c:\program files\kingdee\,名为"abc有限公司2006.ais",年结账后该帐套中只有2007年的数据了,你可以将此文件改名为"abc有限公司2007.ais",而在c:\program files\kingdee\目录下会生成"abc有限公司2006.a06",此帐套才是2006年的备份帐套,将其改名为"abc有限公司2006.ais"即可打开查询到2006年的数据。

金蝶KIS迷你版2018年12月的账按常规结账了,没有年结怎么办,要怎么操作才能返回?

找到你结账时的备份,用备份恢复,账套右上角有个文件-账套维护-账套恢复,选中你备份的文件,一般正常的账套尾缀是AIS,备份的尾缀是AIR或AIB,,你试一下,望采纳

金蝶K3软件,想反结账上个月的凭证,修改后如何结账?

操作流程:反结账-反过账-反审核-修改凭证-审核-过账-结账。

结账:财务会计-总账-结账-期末结账

希望能帮助到你!

使用金蝶KIS迷你版、年初输记账凭证时账重复输了。要输1月账的却输了上年12月的。如何修改。已过账

尊敬的客户,您好:

为了更有效解决您的问题,建议您通过“金蝶桌面服务系统”获取服务支持,在“金蝶桌面服务系统”中您可以选择多种方式解决您的问题,不仅可以通过“知识库”、“文档中心”等实现自助服务,还可以通过“服务预约”与我们的服务工程师取得联系,或者在“需求反馈”中及时将您对金蝶产品的任何建议反馈给金蝶公司,欢迎您体验!下载地址::kdweibo./GxA

感谢您对金蝶公司的支持!

金蝶迷你版 年末结账后不能在计算上一年12月的报表

不行的,迷你版年结后会生成下一年度的帐套,要看上年度的账的话,打开上年度的帐套

用友,6月只记账没结账,7月接着做凭证日期都显示6月的,如何修改7月的凭证日期,还有6月结账,跪求!

无法修改,

只有6月份结账,才能打开7月的会计期间。

还有6月结账,——点击对账,正确后点击结账就行。

金蝶迷你版年末结账后,录入下月第一张凭证时,凭证顺序号还是续上年的,请问怎样解

QAQ,迷你版和标准版每年年底12期结账时候会生成另外一个账套,你没有年结吧

新中大财务软件怎样跨年度反结账

跨年度反结账

1、以前的产品 界面上不存在反结账按钮,必须用快捷键的方式调用出来,CTRL+F12,以后的产品,点结账,下一步,会出现反结账的按钮。

2、以前的产品在会计叙事薄点右键,有反结账功能,尤其应国家发布的《会计信息化规范》要求,不直接提供这个功能,需要在软件界面上的应用商店中的第三方应用中添加反结账功能。

3、以前界面上有反结账,3.0(含)以后,因为应国家发布的《会计信息化规范》要求,界面上不提供这个功能,可以下载工具。

扩展资料

⑴结账时应当根据不同的账户记录,分别采用不同的方法。

①对不需要按月结计本期发生额的账户,如各项应收款明细账和各项财产物资明细账等,每次记账以后,都要随时结出余额,每月最后一笔余额即为月末余额。也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结账时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。

②现金、银行存款日记账和需要按月结计发生额的收入、费用等明细账。每月结账时,要在最后一笔经济业务记录下面划一单红线,结出本月发生额和余额,在摘要栏内注明“本月合计”字样,在下面再划一条单红线。

③需要结计本年累计发生额的某些明细账户,如产品销售收入、成本明细账等,每月结账时,应在“本月合计”行下结计自年初起至本月末止的累计发生额,登记在月份发生额下面,在摘要栏内注明“本年累计”字样,并在下面再划一单红线。12月末的“本年累计”就是全年累计发生额,全年累计发生额下划双红线。

④总账账户平时只需结计月末余额。年终结账时,为了反映全年各项资产、负债及所有者权益增减变动的全貌,便于核对账目,要将所有总账账户结计全年发生额和年末余额,在摘要栏内注明“本年合计”字样,并在合计数下划一双红线。采用棋盘式总账和科目汇总表代替总账的单位,年终结账,应当汇编一张全年合计的科目汇总表和棋盘式总账。

⑤需要结计本月发生额的某些账户,如果本月只发生一笔经济业务,由于这笔记录的金额就是本月发生额,结账时,只要在此行记录下划一单红线,表示与下月的发生额分开就可以了,不需另结出“本月合计”数。

参考资料:百度百科-结账

用友财务软件中的如何恢复上年度的账

你所做的每一次备份里面包含所有年度的账。你在进入页面时选择年度2009年就可以了。选择一下日期也得是2009年的。试一下吧,希望能帮到你

新中大财务软件怎样将数据恢复到上一年度

你最好有2009年的12月最后的一个备份,这个是最好解决的方法。。。

直接转到2009年恢复2009年12月的备份即可,然后“数据修复”倒账,然后修改凭证,再结转到2010年,重新初始化2010年的账(这时2010年现有的凭证不会丢失,放心,但要注意2010年新增加的会计科目会丢失,需要在初始化的时候添加上)

如果没有2009年的12月的最后的备份,嘿嘿~~~其实还有一种方式,就是直接修改数据库,即(z_jzbz这个表),说简单也简单说不简单也不简单,不过不懂数据库的千万不要操作哦!否则~~~~~

用友软件年底结账以及在下一年度结转上年余额该怎么操作?

1、登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。

2、以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。

3、账套主管重新以新年度登录管理系统。点击“年度帐”——“结转上年数据”——“供销链结转”——“确认”——“开始”——“确定”。

4、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“工资管理结转”——“确认”——“是”——“是否选择清零项”——“选择清零项目”——“结束”。

5、点击“年度帐”——“结转上年数据”——“总账系统结转”——“选择结转方式”——“查看结转报告”。

扩展资料

主要内容

一般分为年终转账、结清旧账、记入新账:

(1)年终转账。计算出各账户12月份合计数和全年累计数,结出12月末余额,编制结账前的“资产负债表”。再将应对冲转账的各个收入、支出账户余额,填制12月份的记账凭证(凭证按12月份连续编号,填制实际处理日期)分别转入“预算结余”、“基金预算结余”和“专用基金结余”科目冲销。

(2)将当年“财政周转金支出”转入“财政周转金收入”科目冲销,并将财政周转金收支相抵后的余额转入“财政周转基金”。

(3)结清旧账。将各个收入和支出账户的借方、贷方结出全年总计数,然后在下面划双红线,表示本账户全部结清。对年终有余额的账户,在“摘要”栏内注明“结转下年”字样,表示转入新账。

(4)记入新账。根据本年度各个总账账户和明细账户年终转账后的余额编制年终决算“资产负债表”和有关明细表(不编记账凭证),将表列各账户的余额直接记入新年度有关总账和明细账各账户预留空行的余额栏内,并在“摘要”栏注明“上年结转”字样,以区别新年度发生数。

(5)决算经本级人民代表大会常务委员会(或人民代表大会)审查批准后,如需更正原报决算草案收入、支出数字时,则要相应调整旧账,重新办理结账和记入新账。

参考资料:百度百科-财政总预算会计年终结账

请问用友财务软件年度结转如何操作?

1、首先,打开用友T3软件,点击系统。

2、其次,点击系统菜单下的注册选项。

3、输入用户名,账套主管的编码,选择需要年结的账套和年度,点击确认登录。

4、登录后,选择年度账下的建立。

5、出现建立年度账对话框,点击确认。

6、确认建立年度账,点击是。

7、然后,等待建立年度账。

8、新年度账建立成功,点击确认。

9、回到系统管理界面,点击系统菜单下的注销按钮。

10、再点击系统菜单下的注册。

11、把会计年度改成新年度,其他还是刚才的设置。

12、登录后,点击年度帐-结转上年数据-总账系统结转。

13、结转上年数据,点击确认。

14、结转完成,出现正常结转科目数。

关于财务软件如何返回上年度和财务软件如何返回上年度数据的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?您可在下方评论,小编会随时解答您财务软件相关问题。

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