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财务软件如何冲红凭证(财务 冲红)

2023-03-02 08:17:37好会计问答144

小编在文章中要给大家解读的是财务软件如何冲红凭证,针对使用财务软件的会计朋友介绍了财务 冲红的相关内容,希望对您有帮助。

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本文目录一览:

如何做红字凭证

红字凭证一般是对之前错误凭证的一种更正或是冲减,具体的处理如下:

发生账务处理时,

借:管理费用100,

贷:其他应付款100,

发生红字冲减时,

借:管理费用-10,

贷:其他应付款-10。

在实际财务软件上进行处理时,先做正确的凭证,直接把数据变成负数就是执行了红字冲减。

金蝶怎么冲销凭证

问题一:金蝶怎样冲销跨年度会计凭证 首先你说的金蝶是什么版本?

如果是EAS,你可以直接冲销到当前期间。查询到要冲销的凭证,点窗口上的冲销即可。

如果是K3,可以同上操作,直接找到凭证点冲销,生成一张当前期间的红字凭证。

如果是KIS,你需要手工制弗一张红字凭证,在冲销当期形成红字。

以上不同版本,由于数据库及版本的不同,操作方法也有些区别,但是相同的原则是红字凭证都是在当前会计期间处理,也就是说,你的软件当前所在会计期间是第几期,红字凭证就在第几期。不同的是,前两种可以连续查询,KIS只能查询本年度的发生额,不能跨年查询累计发生额。当然余额肯定是正确的。

不知道这样的回答会不会对你有所帮助。祝好运!

问题二:金蝶kis专业版的凭证怎么使用红字冲销法? 红冲就是做一号反向的凭证

假如说你原来的一号凭证做错了,

生产领用原材料100万

正确的分录

借:生产成本 100

贷:原材料 100

那么如果由于错误,而填成了下面的分录

借:生产成本 200

贷:原材料 200

那么红冲分录就应该这样

借:原材料100

贷:生产成本100

问题三:金蝶K/3财务软件怎样进行记账凭证的冲回??? 可以有两种操作方法:

第一种方法也叫红字冲销法

与原来你做的凭证借方、贷方科目完全相同,金额前面增加“负号”即可。这种方法比较直观

第二种方法冲销法把原来的贷方科目写为借方科目,借方科目写为贷方科目,金额不变

希望以上方法可以帮到你。

问题四:金蝶迷你版如何红字冲销,步骤是什么? 首先打开一张凭证,正常填写摘要、科目偿和金额,【注意了】在填完金额后,按一下【减号】,字体变成红色,既可。

问题五:金蝶软件中如何修改上个月的凭证? 直接做一张冲销凭证,接着做张更正凭证就好了。

问题六:在金蝶财务账套中 怎样对一张已过账的错误凭证用红字冲销法修改 那就再输入一张凭证,只不过摘要写调整冲销X号凭证,然后金额用红字,既负数,借贷方向与原分录一样。

问题七:金蝶财务软件如果在记账过程中出现错误,如何像手工会计那样进行红字冲销或者其他更正处理? 当月的记帐凭证出现错误,可以直接在错误的这张凭证基础上作更改。

若是跨月了的话,记帐凭证错误,可以直接用红字(负数)进行冲销,也可以作一笔相反的龚录进行冲销,只需要在摘要处写明清楚调整哪个月份的哪个凭证就可以了。

举例说明一下软件红字冲销(使用负值)或增加相反分录的方法?

你会在金蝶里录入凭证吧,会的话就跟你录入凭证的方法是一样的。

红字冲销就是按照你原来的错误的凭证一样,只是将金额前面加一个负号就可以了。

相反分录就是将你原来错误的凭证,将科目调换过来再做一笔就可以了。

以上解释明白了吗?

问题八:用金蝶标准版怎么冲销固定资产 10分 先在分类固定资产中变更消减其信息,然后就可以做凭证冲销了

问题九:在金蝶里面怎么作废已过账的凭证??怎么找都没有啊,怎么办?? 要么用红字冲销需要更正的凭证,重做一张正确的凭证;要么用系统管理员的身份,用ctrl+f11反过账后修改,但一般不允许反过账.

问题十:红字冲销财务软件如何处理 红字冲销,财务软件如何处理对于红字冲销,财务软件如何处理,在记录凭证金额、记帐的时候,数据库中储存的是负值么?还是用其他的方式表明这笔帐是负的? 红字冲销最初的操作是凭证记账后才发现错误凭证时进行的。因为凭证记账后是不允许修改的,其错误只能采取补充凭证或红字冲销凭证进行更正。方法一般是先找到 需要冲销的凭证,然后通过菜单或图标调用“冲销凭证”功能,自动制作一张与错误凭证科目相同、金额相反即红字(平时是蓝字)的凭证。当然也可以手工输入负 数来填制。

因为冲销不等于删除,所以财务软件的凭证数据库相关红字凭证的数据是以负数存在,并参与审核后的记账操作成为正式数据留待期末参与结算。

也就是说,这笔红字凭证的数据只是存在于凭证数据库中。不会传递到其他子系统。

金蝶财务软件,红字凭证怎么做?我怎么做出来都是蓝的?点那里才能使金额数变成红色的

1、正常录入凭证分录在录入红字分录的时候,我们可以先不管红字的情况,按平时正常的会计分录的录入要求录入会计分录。

2、处理红字金额录入完成后,将光标定位到需要被处理为红字金额的发生额上,按一下键盘上的减号键-,这时金额就相当于红字了。

3、查询到当时您错录的凭证,选定上方的“冲销”。

4、系统自动生成您需要的红字凭证。保存即可。

关于财务软件如何冲红凭证和财务 冲红的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?您可在下方评论,小编会随时解答您财务软件相关问题。

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