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用友财务软件如何发工资(用友工资业务处理流程图)

2023-03-09 22:11:26好会计问答417

今天给各位分享用友财务软件如何发工资的知识,其中也会对用友工资业务处理流程图进行解释,您可以查阅一下是否能够解决你现在面临的问题,也可直接咨询在线客服!

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本文目录一览:

用友软件工资发放签名表怎么打?

一般说来,在用友工资模块中只要是工资变动经过汇总后,即可经面板中的统计分析-账表-一工资表中选择工资发放签名表,再点击查看,选择好部门后即可打开工资发放签名表,在对话框中选择要查询的月份即可.若需打印,请按打印.(这种方式打开的工资发放签名表,是按工资变动表中的顺序排列的.)

如果这种排序若有些栏目需要修改的话,你可经经面板中的统计分析-账表-在我的账表中选择工资表中的工资发放签名表,点击修改表,进行某些方面的修改.经过修改确认,双击工资发放签名表,选择好要查看的部门后,就打工资发放签名表了.

如果对修改的表不满意,可通过重建工资发放签名表来恢复其默认样式.

用友财务软件月末怎么计提工资

用友财务软件月末怎么计提工资

你自己录入一个适合你公司计提工资的凭证,然后设置为常用凭证,然后每个月点击选择该凭证就可以,用友的常用凭证里面也有供你选择使用的计提工资的凭证;选择适合你公司的就可以。

哪位熟悉用友财务通软件操作,请老师指导。

工资管理:反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。

注意事项:

(1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。

(2)、有下列情况之一,不允许反结账:

总账系统已结账。

汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。

本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。

如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。

固定资产:反结账操作流程图:恢复月末结账:以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息,单击"是"。

现金流量表:填制凭证:

①凭证草稿保存(凭证草稿引入):用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续,可以保存这张未完成且未保存过的凭证,这张凭证是一张草稿凭证,可以是结转生成的凭证,但不包括其他系统生成的凭证。在保存时,不做任何合法性校验,凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。

【操作说明】

选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成。

选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。

②设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面,选择【工具】菜单下的【选项】,显示"凭证选项设置"界面。

③现金流量录入:多条流量的录入(现金流量拆分)

④联查明细帐:填制凭证时可联查明细帐

新增主管签字

现金流量表查询:可以按明细表查询,也可以按统计表查询

帐表的模糊查询功能,可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

如何实现将每个人的工资条发到每个人的邮箱里。

以WPS 2019版本为例:

关于如何实现将每个人的工资条发到每个人的邮箱里,您可考虑使用WPS2019来完成,具体步骤如下:

1、打开「工资表表格」,点击「开始-文档助手-工资条群发助手」;

2、「工资条群发助手」会自动识别表格的内容生成预览;

3、如不知道怎么写「工资条」还新建表格后进入「工资条群发助手」一键插入工资表模板。

4、在预览无误后,直接点击发送即可调用「系统默认邮件应用」来批量发送工资条给对应同事,每位同事只能收到自己的工资条。

用友财务软件怎么使用

用友财务软件使用方法如下:

一、创建帐套:在桌面上打开用友的系统管理,点‘系统’菜单下的‘注册’,输入用户名:admin 密码为空。再点‘帐套’菜单下的‘建立’根据提示输入后即可完成,注意:提示是否立即启用帐套,点‘是’,把‘总帐’打勾。

二、新增会计科目:在桌面点‘用友T3',用户名要输入上面建帐时选择的帐套主管,进入后,依次点’基础设置‘---’财务‘---会计科目,可新增或修改会计科目。

三、进行用友财务软件,总账--填制凭证--用另外一个操作员的身份进入审核凭证--记账--月末转账--月末结账。

四、进入财务报表--出会计财务报表就可以了。

新手使用用友财务软件的方法:

首先是需要建帐:登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”--- 确定--帐套--建立--输入自己的单位及帐套信息--确认。

其次是增加操作员设立权限 :登陆系统管理 用户名输入“ADMIN”--- 确定--权限--用户--增加--输入编号和姓名---退出--权限--权限--增加对应的权限。

进入帐套首先要进行初始化。初始化第一步要设置基础信息(列如:部门档案、客户、供应商档案等等)第二步设置会计科目 录入起初余额。

接下来就可以按照正常的流程来工作了 填制凭证--审核凭证--记账---结账。

用友ERP-U8.72中关于工资的计算公式、个人所得税、分摊构成设置?知道的人跟我大致说一下提前致谢了

用友ERP-U8.72"版本用友财务软件如何发工资

1:打开具体用友财务软件如何发工资的工资类别即可找到公式设置用友财务软件如何发工资,在薪资系统中添加人员档案后便可以打开公式设置进行相应的操作。选中交通补贴在右边的应发合计公式定义中点函数公式向导输入选iff公式下一步逻辑表达式输入"采购人员" or "营销人员" 再在算术表达式1中填入200,算术表达式2中填入100即可。

2 :如果是多次发放就要打开第一个工资类别用友财务软件如何发工资,在选项中找到扣税设置,再点编辑,税率设置,填入即可。

3 :在业务处理中有个工资分摊,右下角有个分摊构成设置点开进去点增加,填入计提福利费和14%点下一步在设置各部门名称和借贷科目等,做好基础设置后就可以做业务了,记住要选中计提费用类型核算部门和明细到工资项目,安项目核算,点下一步,点左上角制单即可。

4:资分摊中的常见问题:已做过工资分摊设置及工资变动处理,但进行工资分摊时没有数据出现或出现的数据信息不完整。

5:原因分析:

6:第一种情况是基础设置中的人员档案以及薪资系统中的工资分摊设置都完全正确,但薪资系统中的人员类别全错(应付工资一览表中无数据信息)或部分错误(应付工资一览表中数据信息不完整)。

例如,在基础设置中已将人员类别设置为管理人员、销售人员、采购人员、生产人员,但在薪资系统中添加人员档案时将其设为无分类,或者分类不正确。

7:第二种情况是基础设置以及薪资系统中的人员档案都完全正确,但工资分摊设置有误。例如,在工资分摊设置时,本应该是销售人员的而误设为系统默认的管理人员,且没有进行手动调整,或者设为其他错误的类别,都会导致该类人员不能正常出现在应付工资一览表中。

8:解决思路:针对第一种情况,应修改薪资系统人员档案中的人员类别,方法有两种:

①打开基础设置中的人员档案对话框,如果此处正确,进行假修改,即:删除已有的人员类别,进行重新选择,则薪资系统的人员类别会自动更新正确。

②删除工资变动中的数据,删除错误的人员档案信息,重新增加。如果工资项目中已设公式,采用该方法就较为麻烦,需要先删除公式,否则工资变动中的数据不能清除,此时建议先采用第一种方法。

针对第二种情况,应重新修改工资分摊构成设置,将人员类别与人员档案中的设置相匹配。

扩展资料:

(1)用友网络科技股份有限公司是亚太本土管理软件、ERP软件、集团管理软件、人力资源管理软件、客户关系管理软件、小型企业管理软件、财政及行政事业单位管理软件、汽车行业管理软件、烟草行业管理软件、内部审计软件及服务提供商,也是中国领先的企业云服务、医疗卫生信息化、管理咨询及管理信息化人才提供商。

(2)用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础,以规范企业运营,改善经营成果为目标,帮助企业“优化资源,提升管理”,实现面向市场的赢利性增长。

(3)用友u8 All-in-One以用友U8为核心,全面融合用友公司PLM、CRM、BI、HR、分销零售、协同办公等产品,包含了中国管理软件市场上五个单项冠军,目的在于帮助中小企业实现完整的八大经营管理循环,覆盖了八大行业及200个细分行业深入应用,真正实现企业全面信息化。

(4)用友ERP-U8是一套企业级的解决方案,可满足不同的制造、商务模式下,不同运营模式下的企业经营管理,U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用,延伸客户管理至客户关系管理(CRM),并对于零售、分销领域实现了全面整合。

同时通过实现人力资源管理(HR),办公自动化(OA),保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。用友ERP-U8是以集成的信息管理为基础,以规范企业运营,改善经营成果为目标,最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。

参考资料来源:百度百科-有用

百度百科-用友网络科技股份有限公司

关于用友财务软件如何发工资和用友工资业务处理流程图的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?您可在下方评论,小编会随时解答您财务软件相关问题。

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