用友财务软件年结存怎么操作 用友软件年度结转步骤 你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢?
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2023年度用友t3年度结转完整流程?
T3年度结转完整流程:
1. 登录用友T3财务软件;
2. 进入“凭证模块”,进行本年度的凭证录入;
3. 进入“总账模块”,检查并修改往来单位账款、固定资产、存货和现金及银行等科目结存;
4. 进入“结账模块”,确认凭证正确,同时检查要结账的月份;
5. 选择“主从结账”办法结账,完成结账操作,系统会把本年余额清零,分户账生成内部往来、损益结转;
6. 将本年度结账时的各往来单位余额写入客户表或供应商表;
7. 进入期末调账模块,核对本年度的损益。
你好,我是会计新手,用友T3结转完的年度帐怎么反结转,谢谢?
1、将2011年的取消结账、结账,直到1月初2、将2010年帐套12月份反结账、反记账,直到你要进行修订的凭证所在月份3、修改完2010年的凭证后,记账、结账,记录2010年年末客户往来余额4、在2011年年初余额中修改对应的客户往来数据5、2011年账目记账、结账。备注:做以上操作前,一定要做好帐套备份!!
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